您好 是的叫做往來(lái)款更合適
老師,我們公司因?yàn)橘Y金不足會(huì)向法人借點(diǎn)資金,雖然是叫借,但是我們簽訂的借款合同是約定好不計(jì)利息的,請(qǐng)問(wèn)這中不計(jì)利息的,是不是叫往來(lái)款更合適呢?
老師,我們公司因?yàn)橘Y金不足會(huì)向法人借點(diǎn)資金,我們會(huì)簽訂借款協(xié)議,協(xié)議約定我們是要計(jì)算利息的,到期一次性還本付息,關(guān)于這個(gè)利息,我想請(qǐng)問(wèn)在公司方面和法人方面,都會(huì)涉及哪些稅費(fèi)呢?
老師,我們公司因?yàn)橘Y金不足會(huì)向法人借點(diǎn)資金,我們會(huì)簽訂借款協(xié)議,協(xié)議約定我們是要計(jì)算利息的,到期一次性還本付息,關(guān)于這個(gè)利息,我想請(qǐng)問(wèn)在公司方面和法人方面,都會(huì)涉及哪些稅費(fèi)呢?
公司資金不足,向企業(yè)法人簽訂借款合同,合同約定是要計(jì)算利息的。針對(duì)這種情況,我假設(shè)我是2022.02.01開(kāi)始借款,但是我合同寫明2023.03.01才開(kāi)始還款,可以的嘛?
法人因自己資金不足,向公司借款,簽訂借款合同,我想請(qǐng)問(wèn),借款規(guī)定不涉及利息,法人和公司都會(huì)涉及什么稅費(fèi)稅種?就是要交什么?
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
好的,那么再請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這種往來(lái)款,企業(yè)會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎?法人那邊又會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎?
如果是無(wú)息的話 一般不會(huì)的
兩者都不會(huì)還是怎么樣呢?請(qǐng)仔細(xì)一點(diǎn)說(shuō)明,謝謝
企業(yè)不支付利息 是肯定不會(huì)有稅費(fèi) 如果稅務(wù)查到的話 會(huì)讓法人開(kāi)具利息發(fā)票 支付增值稅 個(gè)人所得稅? 不過(guò)稅務(wù)不上門查賬 基本不會(huì)發(fā)生第二種情況
你說(shuō)的第二種是涉及利息的吧?我現(xiàn)在只說(shuō)不涉及利息的情況哦,請(qǐng)您說(shuō)清楚這個(gè)就好,是不是公司和法人都不涉及稅費(fèi)???
是的 不涉及利息 都不需要交稅
好。明白明白
嗯呢 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)