你好,做到研發(fā)支出里面,如果是費(fèi)用化的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,如果是資本化的掛賬就可以的,直到研發(fā)完畢。

老師,你好! 請問一下 關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù) 是直接在管理費(fèi)用下面設(shè)二級科目 還是在成本類科目下的研發(fā)支出——資本化支出、費(fèi)用化支出。
老師問一下高新做賬科目直接做到管理費(fèi)用下面的還是做到成本下面的科目后再結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用去的。
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費(fèi)用-資本化里面的費(fèi)用,研發(fā)項(xiàng)目后面終止了,資本化里面的費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費(fèi)用-資本化里面的費(fèi)用,研發(fā)項(xiàng)目后面終止了,資本化里面的費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不
老師好,高新技術(shù)企業(yè)做賬時(shí)每月把每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用歸集的研發(fā)費(fèi)用科目里,到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應(yīng)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


老師我們不是資本化的
那就是做到研發(fā)支出費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
老師但是我這邊有些會計(jì)說直接做到管理費(fèi)用去,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在新的就是要按這樣操作不然審計(jì)通不過的。我現(xiàn)在不知道該咋做了?
不能吧,研發(fā)的必須是研發(fā)支出 必須通過這個(gè)科目的。
研發(fā)費(fèi)用是通過管理科目下面的研發(fā)費(fèi)用支出的是不是這樣
借研發(fā)支出-費(fèi)用化 貸,銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用貸,研發(fā)支出費(fèi)用化。