同學您好,您的意思是有未開票收入是嗎
請問老師,人力資源外包企業(yè)只提供人力資源經(jīng)紀代理服務(wù),以其收到的用工單位的總價款扣除支付給代用工單位支付員工的工資社保后的余額為銷售額,那么代支付員工工資的部分只能開普票不能開專票,我想問的是,這部分開普票的話也是要開6%稅率的普票嗎(一般納稅人),還是無稅率發(fā)票?因為這部分待支付部分不能算是收入,所以這點有疑問
一般納稅人提供安保服務(wù),開票一部分是服務(wù)費,一部分是代收工資 ,申報表收入附表二填開票的工資部分在扣除額一欄,主表收入最后只是開票部分服務(wù)費的收入對嗎?
公司提供保安服務(wù),按照差額征稅5%,為對方公司提供保安服務(wù)費,公司開服務(wù)費保安服務(wù)費和收到款,正常是打款給保安人員,所有保安人員提供工資表,因?qū)Ψ教峁┎涣斯べY表,想開租賃發(fā)票25萬,來抵扣一小部分保安費用,這個該怎么操作
老師們,請問收到勞務(wù)派遣公司開過來的發(fā)票怎么入賬,一張代發(fā)工資的普票,一張收取手續(xù)費的專票,是把兩張發(fā)票金額加總計入勞務(wù)費,還是代發(fā)工資部分入勞務(wù)費,手續(xù)費部分計入辦公費或者服務(wù)費呢?
老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,品牌酒的經(jīng)銷商,供貨方指導我們市場服務(wù),市場打造,我們開服務(wù)費發(fā)票給供應(yīng)商,稅率百分之六,會計做賬是不是正常做收入,但申報增值稅報表時,附表一填銷售情況時扣除這個服務(wù)費,主表也不顯示這部分收入,請問應(yīng)該怎么填服務(wù)費這塊
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
老師 不是的,是服務(wù)費部分跟工資部分都開了發(fā)票呢
差額征稅開了5%的發(fā)票
差額的部分在附表里面體現(xiàn)開票收入的就是按發(fā)票的銷售額填
主表填 服務(wù)費加工資的收入?
您好,是的,是這樣的
全部報了收入那選擇差額征稅有什么意義
差額是差額算稅的,收入不少
一般納稅人跟小規(guī)模不一樣嗎
一般納稅人的是簡易計稅的才差額計稅