你好,是可以的,這樣是一種老會計才進(jìn)行的賬務(wù)處理的
老師,我們預(yù)付的款項可以登記到應(yīng)付賬款科目下面嗎?
我想請教個問題 預(yù)付賬款借方正數(shù) 應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 那預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù) 兩個怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師您好,預(yù)收賬款沒有通過預(yù)收賬款科目核算,而是通過應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在應(yīng)收賬款科目期末余額是負(fù)數(shù)可以嗎?
領(lǐng)取失業(yè)金3個月后注冊了個體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問注銷個體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個月的
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請問成本是只有這個折舊費,還是包括折舊費和買材料的錢
請問2月.有個員工要繳納12元個稅,財務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?
老師,個體戶可以開13個點專票不?
一般納稅人企業(yè)所得稅按12%的25%=3%計算是什么意思?
你好老師,我們要先搭建建廠房再做玉米桿加工,在建廠房之前的一些吃飯和其他費用這些都記入廠房成本,待廠房建好但固定資產(chǎn)后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,后期的加工又單獨做費用、收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
人民幣購買美元怎么做賬
給員工購買的桶裝水和禮盒能計入制造費用—福利費嗎,給車間員工購買了一個凈水器能計入制造費用嗎
老師您好,員工的工資超5000必須公司代扣代繳個稅嗎?
那你的意思是我新手最好不要這樣進(jìn)行賬務(wù)處理 、
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因為很容易賬務(wù)處理出錯的
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對
這個是可以的,你用負(fù)數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的
為什么要重分類啊?如果分怎么分
因為這樣容易使報表使用者出現(xiàn)誤解??!比如說你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬,那么,報表使用者就會覺得很疑惑的
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的