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老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?

2022-02-26 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-26 09:48

你好,是可以的,這樣是一種老會計才進(jìn)行的賬務(wù)處理的

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快賬用戶4577 追問 2022-02-26 09:51

那你的意思是我新手最好不要這樣進(jìn)行賬務(wù)處理 、

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齊紅老師 解答 2022-02-26 09:51

如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因為很容易賬務(wù)處理出錯的

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快賬用戶4577 追問 2022-02-26 09:53

我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對

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齊紅老師 解答 2022-02-26 09:53

這個是可以的,你用負(fù)數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的

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快賬用戶4577 追問 2022-02-26 09:54

為什么要重分類啊?如果分怎么分

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齊紅老師 解答 2022-02-26 09:55

因為這樣容易使報表使用者出現(xiàn)誤解??!比如說你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬,那么,報表使用者就會覺得很疑惑的

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快賬用戶4577 追問 2022-02-26 09:56

難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?

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快賬用戶4577 追問 2022-02-26 09:56

明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表

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齊紅老師 解答 2022-02-26 09:57

是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的

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你好,是可以的,這樣是一種老會計才進(jìn)行的賬務(wù)處理的
2022-02-26
你好 ; 可以的。 你可以選擇用應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 來做賬 ;但是我建議你用一個科目即可 ;如果一開始用了預(yù)付賬款 就一直用預(yù)付賬款走賬
2022-04-25
你好 可以通過應(yīng)付賬款核算?
2021-06-10
你好,沒問題,這個是可以的。
2023-01-08
你好,可以的,操作沒問題的。
2025-03-27
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