你好,沒問題,這個是可以的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與預(yù)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,所以第24題的預(yù)收賬款項目期末余額為500+200=700,是嗎?
“預(yù)收款項”項目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項負(fù)債,為什么會在應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,報表項目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
您好老師,沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額怎么算出來
預(yù)收賬款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以不單獨(dú)設(shè)置“預(yù)收賬款”科目,其所發(fā)生的預(yù)收款,可以通過()核算A.“應(yīng)收賬款”科目借方B.“應(yīng)付賬款”科目借方c“應(yīng)收賬款”科目貨方D.“應(yīng)付賬款”科目借方
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會計分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個點
老師,我們公司二季度累計利潤預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤都按25個點交?
車學(xué)堂之前注冊那個手機(jī)號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
好的,老師殘保金申報表上年在職職工工資總額是和個稅系統(tǒng)里的申報本年累計數(shù)一致嗎?還有職工人數(shù)補(bǔ)固定的是如何填呢?
是的,應(yīng)該和你申報工資個稅的金額一致
職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)
老師職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)如何計算?
就是12個月人數(shù)相加/12個月計算