你好 會計分錄是按照會計準(zhǔn)則來寫的??赡軙霈F(xiàn)對會計核算理解不準(zhǔn)確,下錯科目的問題。
老師好,我財務(wù)軟件做會計憑證,編制憑證同時設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費(fèi)發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費(fèi)用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計入長期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會計已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師,如果新入一家公司做會計,要看哪些地方才知道有沒有違法的情況,違法公司不做呀,比如虛開發(fā)票可以從記賬憑證的返款看出,還有哪些呢在哪里下手查看?
老師,比如一張發(fā)票對應(yīng)會計憑證,這些做賬原則從哪里看,可能還有些不足?
老師好,我比對了一下電子稅務(wù)局,從今年1-5月共有38張普票我還沒收到入賬,8萬多元,是不是自己打印出來做了賬呢?這樣合適嗎?這些票有可能部分會是傳遞到我這,但大部分估計都不會到我這
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
不是問會計分錄,是寫一個分錄要附什么憑證依據(jù)
不會寫分錄的話直接問這個分錄怎么寫
你好 具體看是哪個業(yè)務(wù)了。比如報銷費(fèi)用,需要發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)簽字,還有支付的銀行回單。
就是說這個,從哪里可以看到所有的,
比如還有其他的
銷售和購買都有票,還有嗎
你好 購買需要 采購合同 購貨發(fā)票,還有付款的銀行回單。 銷售需要 銷售合同 銷售發(fā)票 對方打款入賬的回單
好的謝謝老師
你好 不用客氣 天天開心