你好,他如果是在電子稅務(wù)局里面開出來的可以的。
老師,問一下,有家企業(yè)不曉得出了撒子問題了,稅務(wù)查到給我們開過一張7920的普通增值稅發(fā)票。我們確實是收到過這張票的,去年5月份的。當時好像是做的公司宣傳冊,但是我們是付的微信,沒有對公?,F(xiàn)在稅務(wù)問我們收到過這張票沒。我們回復(fù)說沒收到過。把那張票剔除來就是有問題嗎?還可以怎樣做更合適些?
老師您好,我看了下我之前2年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我的賬上的報表跟我實際填報到電子稅務(wù)局的報表不一致,主要是里面的成本以及費用數(shù)字有變動,但是收入是一致的,這個主要是我做了納稅調(diào)整,因為當時有一部分是已經(jīng)付了款,但是發(fā)票還沒有收到,我已經(jīng)這樣申報了2年,不知道我這樣做合不合適呢
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
老師好,我比對了一下電子稅務(wù)局,從今年1-5月共有38張普票我還沒收到入賬,8萬多元,是不是自己打印出來做了賬呢?這樣合適嗎?這些票有可能部分會是傳遞到我這,但大部分估計都不會到我這
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風(fēng)險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
就是數(shù)字電票就可以自行打出做了賬,以前那種稅控盤開的就不行是嗎
對的是的,以前的那種也可以打印,但是打印出來它中間的那個稅務(wù)局的章沒有,所以最好還是讓對方給你們發(fā)過來。你能聯(lián)系上對方的話,讓對方給你發(fā)。
嗯嗯好的,那跨年的發(fā)票呢?如果沒有預(yù)付賬款需要平賬,就不用管它了對嗎
跨年發(fā)票做了賬是不是次年匯算清繳時要調(diào)增呢
跨年的發(fā)票也可以抵扣的。
可以抵扣,但次年匯算清繳會不會要納稅調(diào)增呢
還有普票呢?估計以前的有更多沒入賬,需要弄出來做賬嗎
不會的,5年以內(nèi)的都可以抵扣。
沒有做的都需要補進去的。
老師,我們以前也有跨年的發(fā)票入賬,也沒做過特別的處理,都是跟當期的發(fā)票一樣的入賬,以后還這樣嗎? 現(xiàn)在我估計2020.2021.2022.2023年都會有蠻多普票沒入賬的,而且基本上都是以前稅控盤開的那種,而且我基本都沒辦法聯(lián)系到開票方了,那就不管它了,我覺得我管也管不著了
是的 需要補進去的