是的,沒有實(shí)際使用的費(fèi)用就要納稅調(diào)增
上個(gè)月發(fā)生的 是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),借進(jìn)賬稅,貸 其他應(yīng)付款! 應(yīng)該是付款了的。然后這個(gè)月發(fā)職工工資 扣商業(yè)險(xiǎn)。 要讓這個(gè)商業(yè)險(xiǎn)有會(huì)計(jì)分錄發(fā)生又不用發(fā)生金額! 我是可以直接,借 管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 藍(lán)字 ,貸 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi) 紅字嗎?
公司購買商業(yè)保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用-商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 老師這樣每個(gè)人的工資金額上漲商業(yè)保險(xiǎn)的金額 所得稅匯算清繳要報(bào)管理費(fèi)用-商業(yè)保險(xiǎn)金額調(diào)增利潤對(duì)嗎
老師你好,企業(yè)員工離職了,給交了1-3月的社會(huì)保險(xiǎn),現(xiàn)在仲裁讓其返回現(xiàn)金,我賬務(wù)該怎么做分錄,原來計(jì)提借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,交時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)部分),其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)貸:銀行?,F(xiàn)在我該怎么沖
老師好,我剛?cè)肼毿鹿?,從代理記賬公司那里接回外賬,但賬務(wù)做的很簡單,完全不符經(jīng)營,現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳了,但各科目余額好多為0,銷售收入現(xiàn)金收款,現(xiàn)金購買原材料,現(xiàn)金發(fā)工資且無代扣代繳個(gè)稅,年未存貨0,應(yīng)收帳款0,應(yīng)付賬款0,應(yīng)付工資0,其他應(yīng)付款向老板借款100多萬,請(qǐng)問調(diào)賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎?有沒好方法
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對(duì)嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí),做如下分錄, 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí),扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
都沒有調(diào)增過,那補(bǔ)稅不就要補(bǔ)好多啊
按調(diào)整后的利潤*所得稅率交
都過了匯算清繳了,今天稅務(wù)局發(fā)信息來說企業(yè)所得稅稅負(fù)低要說明情況
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢,重新更正上年的匯算,做納稅調(diào)增
按稅法規(guī)定,沒有實(shí)際支付的費(fèi)用不能稅前扣除
現(xiàn)在稅務(wù)都要寫說明,現(xiàn)在去調(diào)整申報(bào)表不是有問題了嗎
前兩年的匯算清繳都沒按稅法來做,那怎么辦呢