你好 首先需要紅沖,然后再按照發(fā)票的金額作為一筆正確的分錄
老師,暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時候的成本需要沖么
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應(yīng)付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
老師你好,我一直暫估原材料,那我有進項發(fā)票回來了,那我怎么沖掉這暫估呢?
老師,你好,原材料暫估入庫,等發(fā)票到了沖暫估,那什么情況會出現(xiàn)暫估掛在賬上呢
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
老師你好,如果我紅沖的話借:原材料,貸:應(yīng)付賬款×?xí)汗啦牧希?9,400的話,那我發(fā)票也是19,400,那我?guī)齑嫔唐返脑捰忠獣汗懒?
你這個都已經(jīng)收到發(fā)票了,就不需要暫估啊,你都有真實的數(shù)據(jù)了
我暫估的是原材料原材料回來了,但是我的庫存商品的話呢,出現(xiàn)在期末余額的貸方了
你把完整的分錄寫一下好嗎?我這邊幫你判斷一下
我是不是做暫估的時候應(yīng)該做暫估庫存商品的應(yīng)付暫估材料
不是的,你暫估原材料的時候在赤月需要沖紅的
暫估材料:原材料 25080.9 應(yīng)付暫估材料 25080.9購入材料:原材料 9681.42 應(yīng)交增值稅進項稅額1258.58 應(yīng)付某某公司10940 沖掉暫估材料:原材料 10940負數(shù) 應(yīng)付暫估材料10940負
我去年一直都有三個材料,差不多9萬多,那我現(xiàn)在慢慢都有發(fā)票回來了,那我現(xiàn)在該怎么沖掉這9萬多方面呢,全部做暫估是原材料
你這個分錄是有問題的,我?guī)湍惆l(fā)現(xiàn)問題了。你這個暫估原材料25080.9,在第二個月就需要進行紅沖的
這個是之前9月11月12月一起站過的話呢,就是差不多9萬多了,我這個月才有進項發(fā)票回來,所以我就來做這個紅沖,所以跨月就不能紅沖了嗎?
你這個跨越就需要紅沖的,你不能夠把差額來進行紅沖
老師你好,你的意思是說我的發(fā)票回來多少,我就沖紅多少。我紅中原材料的話,我的庫存商品就出現(xiàn)在期末余額在貸方,
是的,發(fā)票回來多少,你就按照發(fā)票來,實際入賬的,你前面暫姑的金額要全部紅沖的
是的,我就是現(xiàn)在想紅沖,但是我紅沖原材料的話呢,我的庫存商品就是出現(xiàn)在期末余額的貸方了,那我豈不是又要做一筆暫估材料庫存商品應(yīng)付暫估嗎?
你現(xiàn)在的情況確實是還需要再做一筆分錄的,因為你前面做錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在要多做一筆分錄彌補的