同學(xué),你好,也是要做銷項(xiàng)稅的。
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購(gòu)買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽身邊的人說(shuō)是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
老師,我們是一般人。給小規(guī)模開普票,我們做賬時(shí)候,也要 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開普票是免稅,那我做收入分錄時(shí)候,還要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
老師,我們的是一般納稅人,建筑工程安裝企業(yè),現(xiàn)在甲方是小規(guī)模,我們開普票給他也是9%的稅點(diǎn),那我們普票收入是否也要交增值稅呢,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人,我們開出普通發(fā)票的時(shí)候也是貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
普票是小規(guī)模,納稅人拿到后不能夠抵扣。