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公司建造辦公樓,前期支付的工程款200萬,后續(xù)收到專用發(fā)票100萬,其余未收到,工程未完工,不想掛預付賬款,直接入在建工程暫估入賬的話這個分錄要怎么處理呢?

2022-02-25 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-25 11:32

借預付賬款200萬,貸銀行存款200萬, 收到了專票 借在建工程 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100 剩下的暫估的借在建工程貸預付賬款。

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快賬用戶5900 追問 2022-02-25 11:42

老師,可以像圖片這么做嘛?

老師,可以像圖片這么做嘛?
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齊紅老師 解答 2022-02-25 11:43

哦,那你支付了300萬嗎?如果支付了300萬的可以啊。

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快賬用戶5900 追問 2022-02-25 11:56

沒有呀,老師,你看看,我銀行只支付了200萬

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齊紅老師 解答 2022-02-25 11:57

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5900 追問 2022-02-25 11:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-25 12:00

不用客氣,工作愉快

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借預付賬款200萬,貸銀行存款200萬, 收到了專票 借在建工程 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100 剩下的暫估的借在建工程貸預付賬款。
2022-02-25
借應付賬款貸在建工程。借在建工程,貸固定資產,然后再做發(fā)票的,借在建工程。貸銀行存款,借固定資產,貸在建工程。
2024-09-06
借:在建工程。,貸:預付賬款
2021-12-14
你好,同學。 結轉后,再收發(fā)票,是沒含在1000內的嗎
2019-12-19
你好,攤銷或者轉入在建工程收到發(fā)票
2024-05-31
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