借預付賬款200萬,貸銀行存款200萬, 收到了專票 借在建工程 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100 剩下的暫估的借在建工程貸預付賬款。
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了:工程結算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預付賬款要怎么出分錄入賬才正確???要沖之前開票的款嗎?還是要單獨掛預收賬款
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
公司建造辦公樓,前期支付的工程款200萬,后續(xù)收到專用發(fā)票100萬,其余未收到,工程未完工,不想掛預付賬款,直接入在建工程暫估入賬的話這個分錄要怎么處理呢?
我公司是一般納稅人建筑公司,五年前,我公司承建了一棟樓,完工后對方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,對方宣告破產清算,賠償了欠我公司的工程款,因為對方己破產,我公司無法開出發(fā)票,收到這筆款時,我公司暫時以預收賬款入賬,這筆賬我公司需要申報收入嗎?該如何處理?
老師,們的工程總價款是40萬,目前付了38萬,留有2萬的質保金兩年后支付,目前發(fā)票也只取得38萬的發(fā)票,所以在建工程科目只掛賬了38萬。請問老師我現(xiàn)在把在建工程轉轉入長期待攤費用的話,是只轉38萬呢 還是轉40萬呢?轉40萬的話那個質保金部分并未付款也并未掛賬過,那這2萬要怎么進行賬務處理呢?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調增,不是按沒攤銷前的調增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數
老師,可以像圖片這么做嘛?
哦,那你支付了300萬嗎?如果支付了300萬的可以啊。
沒有呀,老師,你看看,我銀行只支付了200萬
可以的,可以這么做。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快