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老師,比如我年銷售額50萬,有業(yè)務招待費2000元?我匯算清繳時需調增不?

2022-02-25 10:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-25 10:24

同學你好 這個企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 你這個按照發(fā)生額的百分之六十扣除哦 孰低原則 要調增800

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快賬用戶6118 追問 2022-02-25 10:27

如果是1000業(yè)務招待費調增400對嗎?老師,老師,我們調增調減的就還有一個福利費,是不是?。?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 10:33

同學你好 對的 是這樣調整 2.對的

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快賬用戶6118 追問 2022-02-25 11:23

好的,老師

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齊紅老師 解答 2022-02-25 11:28

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 你這個按照發(fā)生額的百分之六十扣除哦 孰低原則 要調增800
2022-02-25
同學:您好。是的,調增的。
2022-05-28
您好,在納稅調整明細表里填
2021-03-12
你好,是的,算清繳時才調增 40萬
2020-12-09
這個是需要全部納稅調整的。
2022-05-19
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