您好,報(bào)表填錯(cuò)了只能去修改申報(bào)表
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計(jì)的利潤總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致,所得稅申報(bào)表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報(bào)?按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào),不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,我整理賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)匯算清繳前發(fā)現(xiàn)所得稅申報(bào)表的利潤總額填寫成了凈利潤,財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的填報(bào),導(dǎo)致利潤表與所得稅申報(bào)表利潤總額不同,除了到稅務(wù)局做更正申報(bào)外,有別的方法進(jìn)行王處理嗎?
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤跟稅局報(bào)的利潤表的利潤總額不同了,能報(bào)過去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過要怎么處理??
老師,我的前任會(huì)計(jì) 2022 第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里營業(yè)成本、利潤總額與利潤表不一致,我是要做了更正申報(bào)再進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
老師:小規(guī)模納稅人2.9萬購入=手汽車,要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師這筆分錄不是特別懂,計(jì)提工資不是借管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬就可以了嗎
十四|、銀行、往來詢證函及時(shí)送達(dá)相關(guān)銀行及單位,并取得回函。 請問下老師,這個(gè)要去哪里弄啊,這是個(gè)啥。
毛利率和成本票有什么關(guān)系
老師,您好,這個(gè)收款回單沒看懂,這個(gè)dcc手續(xù)費(fèi)0.45元什么意思,不明白
老師請問公司和政府簽訂了一份5千萬的土地出讓合同,交了1千萬的訂金,未取得行政收據(jù),后期土地款也不能按期支付,且前期支付的訂金已經(jīng)被罰沒了,請問簽訂的這份土地出讓合同還需要繳納印花稅嗎?要繳納印花稅是按簽訂的合同金額交還是可以按支付的訂金為計(jì)稅依據(jù)交印花稅?
廠房改造后達(dá)到可使用狀態(tài)的會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,稅務(wù)師報(bào)名,我那個(gè)函授的大學(xué),專業(yè)是會(huì)計(jì),稅務(wù)報(bào)名系統(tǒng)有個(gè)學(xué)科是選擇管理學(xué)還是經(jīng)濟(jì)學(xué)科
公司的車,老板讓我去辦個(gè)ETC,需要哪些材料