同學(xué)以你年度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額*所得稅稅率
老師,高企火炬年報(bào)中,要填所得稅費(fèi)用,但是現(xiàn)在還沒匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,總分公司合并匯算清繳怎么操作?現(xiàn)階段是事務(wù)所所有的費(fèi)用 收入都合并出具數(shù)據(jù)了?,F(xiàn)在在電子稅務(wù)局不知道操作?
老師,我們行政在填工商年報(bào),但是我的賬企業(yè)所得稅匯算清繳還沒完成,我擔(dān)心現(xiàn)在給出的數(shù)據(jù)到時(shí)候跟匯算不一致,是不是應(yīng)該讓她晚點(diǎn)填
老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報(bào)的時(shí)候有一項(xiàng)高企所得稅減免額需要填,這個(gè)咋算呢
火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報(bào)里研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)和利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用一致。但和企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表歸集的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致,原因是計(jì)入研發(fā)支出的房租費(fèi)不能加計(jì)扣除,所以匯算清繳時(shí)把房租費(fèi)剔除了,用于研發(fā)支出的電子設(shè)備折舊費(fèi)也進(jìn)行了剔除,現(xiàn)在我的問題:火炬系統(tǒng)里,年度高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表里的研究開發(fā)費(fèi)用額,應(yīng)與哪個(gè)保持一致,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,擔(dān)心
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對(duì)方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問這個(gè)類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進(jìn)來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
哦,是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填,不是所得稅匯算啊
你們12年度利潤(rùn)表,要預(yù)提所得稅費(fèi)用的
是預(yù)提了,但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用,所以預(yù)提的所得稅少了
同學(xué)要和你們上面保持一致
您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了,不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅,都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎
對(duì)的,同學(xué),是這樣的