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老師,高企火炬年報(bào)中,要填所得稅費(fèi)用,但是現(xiàn)在還沒匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊

2022-02-24 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-24 15:34

同學(xué)以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率

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快賬用戶1144 追問 2022-02-24 15:36

哦,是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填,不是所得稅匯算啊

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:37

你們12年度利潤表,要預(yù)提所得稅費(fèi)用的

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快賬用戶1144 追問 2022-02-24 15:40

是預(yù)提了,但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用,所以預(yù)提的所得稅少了

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:41

同學(xué)要和你們上面保持一致

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快賬用戶1144 追問 2022-02-24 15:43

您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了,不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅,都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:47

對的,同學(xué),是這樣的

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同學(xué)以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率
2022-02-24
你好,可以先不用更正。
2025-06-12
同學(xué)你好,我們復(fù)審過3次了。今年第四次復(fù)審。 按照前面9年的經(jīng)驗(yàn)。年度高企的研發(fā)費(fèi)用只要填寫了就行。 不用刻意要和稅局一樣。有點(diǎn)出入可以的。 因?yàn)榇_實(shí)做不到一樣。統(tǒng)計(jì)局要求的時(shí)間早。但是。復(fù)審的專項(xiàng)審計(jì)都還不來及審呢
2025-04-07
同學(xué)你好 是自負(fù)盈虧還是統(tǒng)負(fù)盈虧
2022-04-08
您好,這個(gè)得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%
2025-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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