同學(xué)以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率
老師,高企火炬年報(bào)中,要填所得稅費(fèi)用,但是現(xiàn)在還沒匯算清繳,具體的數(shù)據(jù)不知道啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,總分公司合并匯算清繳怎么操作?現(xiàn)階段是事務(wù)所所有的費(fèi)用 收入都合并出具數(shù)據(jù)了。現(xiàn)在在電子稅務(wù)局不知道操作?
老師,我們行政在填工商年報(bào),但是我的賬企業(yè)所得稅匯算清繳還沒完成,我擔(dān)心現(xiàn)在給出的數(shù)據(jù)到時(shí)候跟匯算不一致,是不是應(yīng)該讓她晚點(diǎn)填
老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報(bào)的時(shí)候有一項(xiàng)高企所得稅減免額需要填,這個(gè)咋算呢
火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報(bào)里研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用一致。但和企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表歸集的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致,原因是計(jì)入研發(fā)支出的房租費(fèi)不能加計(jì)扣除,所以匯算清繳時(shí)把房租費(fèi)剔除了,用于研發(fā)支出的電子設(shè)備折舊費(fèi)也進(jìn)行了剔除,現(xiàn)在我的問題:火炬系統(tǒng)里,年度高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表里的研究開發(fā)費(fèi)用額,應(yīng)與哪個(gè)保持一致,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,擔(dān)心
一般納稅人,清包工,簡易計(jì)稅給甲方開3個(gè)點(diǎn)的專票?,F(xiàn)在預(yù)交稅款應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)交
你好老師 小規(guī)模納稅人我公司是超市交取暖費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅依據(jù)未分配利潤還是資產(chǎn)總額
初級會計(jì)師是初級會計(jì)嗎
我們是一般納稅人,給甲方提供勞務(wù),適用簡易計(jì)稅么,簡易計(jì)稅按3個(gè)點(diǎn)對嗎
一般納稅人,提供勞務(wù),簡易計(jì)稅。外地預(yù)交稅款怎么預(yù)交
初級會計(jì)師是初級會計(jì)證嗎
可以給出具體計(jì)算過程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權(quán)架構(gòu)
老師,可以從我們一個(gè)公司開票給另一個(gè)公司嗎?把a(bǔ)公司的貨開給我們b公司?
哦,是按12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填,不是所得稅匯算啊
你們12年度利潤表,要預(yù)提所得稅費(fèi)用的
是預(yù)提了,但是當(dāng)時(shí)我也預(yù)提了費(fèi)用,所以預(yù)提的所得稅少了
同學(xué)要和你們上面保持一致
您的意思是不管之前是預(yù)提多了還是少了,不管匯算時(shí)是不是要補(bǔ)繳所得稅,都按12月底的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上填嗎
對的,同學(xué),是這樣的