同學你好,我們復審過3次了。今年第四次復審。 按照前面9年的經驗。年度高企的研發(fā)費用只要填寫了就行。 不用刻意要和稅局一樣。有點出入可以的。 因為確實做不到一樣。統(tǒng)計局要求的時間早。但是。復審的專項審計都還不來及審呢
新技術企業(yè)有研發(fā)費用,其中房租攤銷計入的科目是研發(fā)支出,但是攤銷的房租費用不能加計扣除,在稅務系統(tǒng)申報的利潤表里要把攤銷的房租費用放在管理費用下的研發(fā)費用里嗎,是不是不能剔除 因為一剔除和賬面兒就不符了,只要匯算清繳的時候,不把房租費用進行加計扣除就行
高新技術企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用,年報利潤表列明了一整年的研究費用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準備高新技術企業(yè)復審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術企業(yè)復審?
近一準備高新技術企業(yè)復審,有個主要情況表要填,里面近三年研究開發(fā)費用總額,這個填的是什么,我們公司研究費用里有不允許加計扣除的房租攤銷費。那么這個研究開發(fā)費用總額填寫時要去除攤銷的房租費嗎。。。,匯算清繳申報表有歸集的研發(fā)費用金額項目,直接填這個項目里數(shù)額是不是也可以
公司2022年被認定為高新技術企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術企業(yè)復審了,找第三方機構出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎?之前會計離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報表里的對不上
公司2022年被認定為高新技術企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術企業(yè)復審了,找第三方機構出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計入研發(fā)費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計扣除嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應收款社保個人部分和其他應收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產權入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
嗯嗯老師,我第一次填火炬系統(tǒng)里的倆表(高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表、2024年企業(yè)年報),2024年企業(yè)年報已提交無法改動,這里的研發(fā)費用沒剔除房租費和電子設備折舊費,那我高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表,是不是也不剔除的好,這樣最起碼火炬系統(tǒng)里倆表能一致
對的。這個理解是正確的, 這兩個保持一致。 不用剔除,
老師,其實我高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表已經提交了,但是顯示未提交,不知道能不能改成功。我在高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表里填的研發(fā)費用是祛除房租沒祛除折舊費的數(shù)。這樣跟匯算清繳申報表歸集的研發(fā)費用不一致,和火炬年報系統(tǒng)里的企業(yè)年報研發(fā)費用數(shù)也不一致,這個如果改不了,是不是只能聯(lián)系管理員退回重新提交了,
你看看哪里有修改的按鈕。如果沒有就聯(lián)系負責人吧。 我們家 統(tǒng)計這塊是同事申報的。 年報是我報的。 這兩個表 平時年度也會不等。 目前為止,也沒有政府部門的人來問過原因。 但是。數(shù)據(jù)確實相差不大, 反而。 科技局的報表 和 統(tǒng)計局的報表 如果數(shù)據(jù)不平,就會有電話過來要求改正。
因為,你第一次報??赡苡悬c擔心。你就把你報的兩個表弄成一樣的。
高企復審時, 主要是 科技局 稅務局 財政局 這3個部門核查。 因此。統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)只要求一定要上報。不要求數(shù)據(jù)一樣
不好意思老師,您說的這仨報表我不確定都是哪個,年報是火炬系統(tǒng)里2024年企業(yè)年報嗎?科技局報表和統(tǒng)計局報表這倆是哪個系統(tǒng)里的報表呀
我這邊是江蘇省的高企。 平時要求 申報如下幾個表, 統(tǒng)計局的 【高新技術企業(yè)季度報表】 科技局的【科技企業(yè)季度報表】 統(tǒng)計局的【統(tǒng)計云平臺報表】 這幾個表都和 高企數(shù)據(jù)有關
我這邊是北京,要填火炬統(tǒng)計系統(tǒng)下的高新技術企業(yè)發(fā)展情況報表和2024企業(yè)年報,能不能幫我問問這倆表里的研發(fā)費用是不是必須要一致老師X﹏X
年度時, 統(tǒng)計局有一個 高企年報。 統(tǒng)計局還有有一個 年度報表【這個報表要求2月底申報結束】。 因此,這個表2月一定要求提交的數(shù)據(jù)就沒法準確提交的。
北京這邊是2024年企業(yè)年報截止填報日期3.31,發(fā)展情況這個截止日期5.31
你提到的報表,我同事在處理, 我問過他了。數(shù)據(jù)要一樣
嗯嗯,火炬系統(tǒng)里面的倆表研發(fā)費用要保持一致,跟匯算清繳申報表歸集的研發(fā)費用可以不完全一致,但是出入不能太大,是這樣不老師
對的。同學。理解完全正確
不好意思老師我又來了,火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里的兩表,研究開發(fā)費用額,是可以包含計入研發(fā)支出的房租費的不,所得稅匯算清繳已經報完了給剔除了房租費,甚至設備折舊費也剔除了。但是很害怕不能包括房租費,一旦不能包括,要改的表除了火炬系統(tǒng)里的,還有個其他的,那個不是我管,但數(shù)據(jù)我提供,其中提供的研究費用也沒剔除房租費
沒事的。關于這個問題是這樣理解的。 統(tǒng)計局的 可以包括房租。 稅局的, A107041表,可以包括房租 但是, A107012表。把該剔除的全部剔除掉