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#老師#你好,去年12月份有張汽車票的進(jìn)項(xiàng)稅額做成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,今年的賬怎么糾錯呢

2022-02-24 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 15:27

你好 更正分錄就可以了?

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快賬用戶5359 追問 2022-02-24 15:29

原分錄全部紅沖,再做正確的?還是只是征對這兩個應(yīng)付更正一下呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-24 15:39

你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 這樣

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你好 更正分錄就可以了?
2022-02-24
沖銷錯誤憑證 編制與原錯誤入賬憑證相同分錄,但金額為紅字(負(fù)數(shù) ),將原錯誤入賬沖回。比如原分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷分錄為: 借:原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -[Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬 將未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額計入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 科目 。假設(shè)發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購原材料,正確分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證 待勾選認(rèn)證通過后,再從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y]
2025-04-17
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
申報的時候都不用核對勾選認(rèn)證和賬上的數(shù)據(jù)?
2022-07-27
你好,金額做少了,這個沒有少吧,這個做多了。
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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