你好,按照3%開發(fā)票,按照2%交增值稅。
老師您好,我公司是一般納稅人,出售一輛2010年購進(jìn)的車輛(列入固定資產(chǎn)),請問按多少稅率繳納增值稅?
公司目前是一般納稅人,16年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。14年7月購入的固定資產(chǎn)現(xiàn)在需要處置,按多少的稅率收增值稅?
2021年7月份買入固定資產(chǎn),2021年9月升為一般納稅人,上個(gè)月處置固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣過,能按照3減2去繳納增值稅稅費(fèi)嗎?
房產(chǎn)買賣的增值稅稅率是多少?2017年5月購進(jìn)的房產(chǎn),現(xiàn)在要賣,一般納稅人
老師好,公司1-12月連續(xù)12個(gè)月收入已超500萬元,需要在2023年一月轉(zhuǎn)一般納稅人,在2023年1月15月納稅申報(bào)后申請的一般納稅人,請問1月前半月的收入和成本按小規(guī)模納稅人還是一般納稅人處理
我方借給勞務(wù)公司150萬元,欠對方勞務(wù)費(fèi)200萬元,對方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬,我方只付給對方50萬元就清賬了,但是對方只給我們開了50萬元的發(fā)票,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了
老師您好麻煩問一下,普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目
社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資
老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥?電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎,
給員工支付的現(xiàn)金福利,需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅,這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額,申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢?
老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳,有沒有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師,季報(bào)表改了,要填職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎
董孝彬老師,我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,總資產(chǎn)一直是5000萬以上,25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬,屬于小微企業(yè)了。。如果變成(應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款)那資產(chǎn)還是5000多萬,就不是小微企業(yè),老師,這季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是要調(diào)整到5000萬以上呢?
老師你好,我的問題是一般納稅人銷售貨物時(shí),單獨(dú)請叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),對方開具的是專票,專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
公司不開票是否可以? 直接按未開票申報(bào)。
你好,可以不用開發(fā)票的。
好的。是不是公司沒有使用過進(jìn)項(xiàng)稅額的后期處置的時(shí)候就可以按3%的2%上稅?能不能這樣理解?
你好,不是這么理解的,因?yàn)槟銈冎笆切∫?guī)模期間買來的,是政策不允許的,比如他買來的時(shí)候是普通發(fā)票,他也沒有抵扣,但是如果是零九年之后買來的,它照樣按照13%增值稅。
是否需要去查看當(dāng)時(shí)的原始發(fā)票?
你確定是小規(guī)模期間買來的,不需要查發(fā)票。
好的,是確定的。
那就按照3%簡易計(jì)稅的來。
比如銷售價(jià)格是100元,那么申報(bào)的增值稅是100/1.03*0.02這樣算的嗎?
對的是的是這么做。
好的,謝謝,知道了。
不用客氣,工作愉快。