對(duì)的是的是這么做。
老師,公司2021年度利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù)的,2021年有繳納企業(yè)所得稅500多,那么年度匯算清繳時(shí)比如說(shuō)一共需要繳納一千元,那么之前繳納的五百元是不是可以減去補(bǔ)繳五百就可以?
老師好!2021年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬上少計(jì)入,營(yíng)業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,那么2021年所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報(bào)表也增加32.07元。請(qǐng)問(wèn)2021年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表不調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤(rùn)減少32.07元可以嗎
老師,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅有留抵1500元,2021年之前為彌補(bǔ)虧損額還有一百多萬(wàn),在今年第二季盈利需要交個(gè)2000元所得稅,是先彌補(bǔ)1500元不完,在彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在稅法規(guī)定不能留抵,不想申請(qǐng)退稅。這個(gè)季度盈利能不能抵1500?
老師,第三季度有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因?yàn)橹澳甓壤麧?rùn)是負(fù)數(shù),所以填報(bào)表的時(shí)候要彌補(bǔ)之前的虧損,彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時(shí)還需要計(jì)提所得稅嗎?
老師這個(gè)季度利潤(rùn)是101萬(wàn),老板不愿意預(yù)繳,去年是分公司債務(wù)重組把余額轉(zhuǎn)到了目前的子公司,去年12月只有資產(chǎn)負(fù)債表,無(wú)利潤(rùn)表沒(méi)發(fā)生額,所以沒(méi)有以前年度虧損的話,怎么去申報(bào)一季度企業(yè)所得稅才不繳稅,等年度匯算清繳時(shí)繳納
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢(qián)是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?