你好,如果你指的是所得稅這塊那就是研發(fā)支出加計抵減
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?不懂或沒看清楚的老師請不要隨便回答
老師,一般納稅人問我,讓我給他做加計抵減,加計抵減他指的費用,所得稅這塊 什么條件可以加計抵減? 只要公司新研發(fā)費用就可以嗎?
老師,一般納稅人,讓我給他做加計抵減,加計抵減他指的費用,所得稅這塊 什么條件可以加計抵減? 只要公司新研發(fā)費用就可以嗎?
老師,年末研發(fā)費用做了加計抵減報表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計抵減調(diào)出來讓報表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計抵減政策我有兩個問題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進項有2022年的發(fā)票,這個可以加計抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進項有咨詢費、評估費、辦公用品,像這樣的進項也可以加計抵減嗎?
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務這一塊,對方開勞務發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動監(jiān)察大隊是不是比申請仲裁要快一些
這個快遞的超區(qū)費是怎么算的啊看不懂
辭退員工補償?shù)腘+1計入什么科目
老師們好,請問珠寶行業(yè)的,增值稅和消費稅的計稅依據(jù)是什么?都是以實際收到差額去報嗎?因為有舊料抵。
老師就是研發(fā)支出,這個不用特指說是高新企業(yè)就正常的,你這個企業(yè)無論是小規(guī)模,一般納稅人,只要你發(fā)生就是研發(fā)支出了,都可以加一筆,減這個所得稅是費用,是不是?
老師麻煩回復一下,要回復學員的
就是你有研發(fā)支出項目,不屬于國家不允許的范圍,就可以加計抵扣的