您好 如果沒有收到的話 這個(gè)提示忽略就好了
#提問#我司是購(gòu)貨方,10月認(rèn)證了客戶開給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票本身還沒有收到,現(xiàn)在我進(jìn)增值稅發(fā)票綜合平臺(tái),顯示此發(fā)票已紅沖,我方10月已申報(bào)抵扣但未收到發(fā)票,請(qǐng)問這要怎么操作嗎?
對(duì)方公司跨月給我司開的紅字增值稅專票為什么我在增值稅綜合平臺(tái)上找不到?我該如何進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?之前的籃字發(fā)票已經(jīng)做過加計(jì)扣除,后面我該如何操作
老師,我公司11月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證了,12月提出申請(qǐng)讓對(duì)方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時(shí)顯示增值稅比電子稅務(wù)局少這個(gè)稅額?
老師增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面未勾選認(rèn)證的專票一直沒收到,怎么處理?會(huì)不會(huì)是對(duì)方開具后作廢然后平臺(tái)上還在?
我們收到對(duì)方多開具的一張發(fā)票,稅務(wù)上進(jìn)行了全額勾選,但是入賬我們只入了一部分,是不是需要對(duì)方開具一張紅字發(fā)票來沖抵之前他們對(duì)開具的部分,那后續(xù)我們收到這張紅字發(fā)票還需要做賬嗎,因?yàn)橹爸皇亲隽艘徊糠郑嘤嚅_具的金額我們是沒有做賬的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
在這個(gè)平臺(tái)上有查到的進(jìn)項(xiàng)票,但是實(shí)際沒有收到的怎么辦呀 ?
請(qǐng)問開票單位是自己?jiǎn)挝坏臉I(yè)務(wù)單位嗎
不是,可能是差旅人員外出開的票,但是有的人又沒拿來報(bào)銷。
那只好財(cái)務(wù)制度規(guī)定 一個(gè)月內(nèi)及時(shí)報(bào)銷 過期作廢
不是,我是要問 那這個(gè)平臺(tái)上顯示的沒收到的這個(gè)要怎么處理?
時(shí)間長(zhǎng)了 可以做勾選不抵扣操作
那不需要做賬務(wù)處理吧?
是的?不需要做賬務(wù)處理