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以往年度借款給其他單位,年底收到利息未開具增值稅發(fā)票,做賬時直接進了財務(wù)費用的利息收入,沖減了總的費用,現(xiàn)在對方要求補開了增值稅普票,發(fā)生了稅費,這種情況怎么做賬處理

2022-02-23 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-23 15:45

借銀行存款,借財務(wù)費用,負數(shù)做的是這個是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 15:45

現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶gsa3 追問 2022-02-23 15:52

另外還有一種是也是借款給其他單位,分別收了兩次利息進了財務(wù)費用的利息收入,沖減了總費用,后因糾紛法院判決書判這兩次利息沖減借款本金,請問老師這種情況又怎么處理,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-02-23 15:54

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶gsa3 追問 2022-02-23 15:58

請問老師這兩種情況期間損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:02

現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。 借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:02

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶gsa3 追問 2022-02-23 16:07

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:08

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款,借財務(wù)費用,負數(shù)做的是這個是嗎?
2022-02-23
比如您公司去年收了103萬元利息含稅 借:銀行存款 103 貸:財務(wù)費用 103
2023-12-21
當(dāng)時怎么做的?借銀行存款,借財務(wù)費用負數(shù)嗎?如果是的話, 借財務(wù)費用, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費
2023-10-14
你好,支付的和你發(fā)票一樣的話,把發(fā)票放到支付的憑證后面就行,貸款的不可以抵扣。
2020-04-10
去年沒有提增值稅嗎
2023-10-24
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