借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,去年有個(gè)發(fā)票由于稅率開錯(cuò)了,變成簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后我們重新開并申報(bào),今年稅局把這一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅退回給我們了,賬要怎么做?
老師,我問(wèn)下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開錯(cuò)了,今年退回去了紅沖重新開發(fā)票給我們,那這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,填申報(bào)表的時(shí)候,轉(zhuǎn)出項(xiàng)目選哪個(gè)呢?謝謝。
老師,我們上個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了,然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅,這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對(duì)?然后我想紅沖重新開會(huì)有影響嗎?
老師您好,我們是采石場(chǎng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我上個(gè)月開了一張百分之十三的專票,稅點(diǎn)開錯(cuò)了 應(yīng)該開百分之三的,然后我這個(gè)月紅沖了,又從新開了一張百分之3的專票,老師我這個(gè)賬應(yīng)該怎么走???上個(gè)月的稅已經(jīng)交了,稅務(wù)局應(yīng)給退給我十個(gè)點(diǎn)的稅,我不會(huì)走賬了 老師
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒(méi)參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長(zhǎng)期借款和股東權(quán)益屬于長(zhǎng)期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn),6個(gè)月支付多少個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款。