同學(xué)你好,題目的答案選擇ABC
5、下列憑證可以作為現(xiàn)金收付款原始憑證的有(? ? )。 A、現(xiàn)金支票存根?????????????????????? ?B、財(cái)務(wù)部門開具的小額銷貨發(fā)票記賬聯(lián) C、銀行繳款單回執(zhí)聯(lián) ???????????????????D、未經(jīng)批準(zhǔn)的職工臨時(shí)暫款單 6、下列做法不正確的有(? ? )。 A、從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金??? ?B、用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金 C、單位之間相互調(diào)劑現(xiàn)金?????? D、私營企業(yè)將企業(yè)收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄 7、造成錯(cuò)賬的主要原因是(? ? )。 A、漏記 ??????????????B、重記 ???????????C、錯(cuò)記 ???????????D、未達(dá)賬項(xiàng) 8、錯(cuò)賬的查找方法有 A、差數(shù)法??????????? ?B、尾數(shù)法 ?????????C、除“2”法 ??????D、 除“9”法 9、賬簿按其性質(zhì)和用途分類,可分為(????????? ) A、日記賬?????? ?????B、分類賬??????????? C、備查賬????????????? D、訂本賬 10、出納人員的可以登記的賬簿有(????????? )
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)是A.增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B.托收承付結(jié)算憑證回單C.貨運(yùn)發(fā)票D.轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E.轉(zhuǎn)賬支票存根
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)是A.增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B.托收承付結(jié)算憑證回單C.貨運(yùn)發(fā)票D.轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E.轉(zhuǎn)賬支票存根
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)有()A增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B托收承付結(jié)算憑證回單C貨運(yùn)發(fā)票D轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E轉(zhuǎn)賬支票存根
(一)【資料】A公司某月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款5000元,增值稅8500元,采用托收承付結(jié)算方式核算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦托收手續(xù)。2.向丙單位銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅為17000元,付款條件為2/11/20,N/30。3.接銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款58900元已收妥入賬。4.上述丙單位在第9天付款,交來轉(zhuǎn)賬支票一張,金額115000元。5.銷售商品一批,貨款30000元,增值稅5100元,根據(jù)購貨方的要求,同意按九折銷售,商品已發(fā)出,款項(xiàng)未收【要求】根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?