同學(xué)你好 甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收?!狝BC;
5、下列憑證可以作為現(xiàn)金收付款原始憑證的有(? ? )。 A、現(xiàn)金支票存根?????????????????????? ?B、財(cái)務(wù)部門開具的小額銷貨發(fā)票記賬聯(lián) C、銀行繳款單回執(zhí)聯(lián) ???????????????????D、未經(jīng)批準(zhǔn)的職工臨時(shí)暫款單 6、下列做法不正確的有(? ? )。 A、從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付現(xiàn)金??? ?B、用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金 C、單位之間相互調(diào)劑現(xiàn)金?????? D、私營企業(yè)將企業(yè)收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄 7、造成錯(cuò)賬的主要原因是(? ? )。 A、漏記 ??????????????B、重記 ???????????C、錯(cuò)記 ???????????D、未達(dá)賬項(xiàng) 8、錯(cuò)賬的查找方法有 A、差數(shù)法??????????? ?B、尾數(shù)法 ?????????C、除“2”法 ??????D、 除“9”法 9、賬簿按其性質(zhì)和用途分類,可分為(????????? ) A、日記賬?????? ?????B、分類賬??????????? C、備查賬????????????? D、訂本賬 10、出納人員的可以登記的賬簿有(????????? )
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)是A.增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B.托收承付結(jié)算憑證回單C.貨運(yùn)發(fā)票D.轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E.轉(zhuǎn)賬支票存根
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)是A.增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B.托收承付結(jié)算憑證回單C.貨運(yùn)發(fā)票D.轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E.轉(zhuǎn)賬支票存根
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批代墊運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)未收。下列單據(jù)中可能作為甲企業(yè)編制記賬憑證的依據(jù)有()A增值稅發(fā)票記賬聯(lián)B托收承付結(jié)算憑證回單C貨運(yùn)發(fā)票D轉(zhuǎn)賬支票正聯(lián)E轉(zhuǎn)賬支票存根
(一)【資料】A公司某月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款5000元,增值稅8500元,采用托收承付結(jié)算方式核算,在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦托收手續(xù)。2.向丙單位銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅為17000元,付款條件為2/11/20,N/30。3.接銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款58900元已收妥入賬。4.上述丙單位在第9天付款,交來轉(zhuǎn)賬支票一張,金額115000元。5.銷售商品一批,貨款30000元,增值稅5100元,根據(jù)購貨方的要求,同意按九折銷售,商品已發(fā)出,款項(xiàng)未收【要求】根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬