你的銷售額還是按照10萬來填寫,只不過是你扣除的2萬,在附表三本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫。
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人。我公司2018年2月份開出銷售額800萬的專票,稅率10%,2020年單位結(jié)算只給700萬,多開100萬怎么辦,如開紅字發(fā)票,稅率開10個點還是9個點?
老師。建筑裝飾行業(yè),一般納稅人,假設(shè)開票10萬,預(yù)交稅時分包扣除2萬,納稅申報時表中的銷售額是按照10萬,還是8萬?
老師好,我司加油站,今年2月成立,去稅局備案時候就申請一般納稅人,但是目前銷售金額才80多萬,購入油發(fā)票全部專用發(fā)票,請問錄分錄是按按小規(guī)模還是按一般納稅人?如:購油10萬,其中不含稅金額6萬,稅額4萬,分錄,借:庫存- X油6萬,應(yīng)交增值稅-進項稅額4萬,貸:應(yīng)付賬款10萬?還是按小規(guī)模那樣做
老師,請教問題,我們是一般納稅人,假如:銷售收入10萬,成本7萬,銷項稅額10萬/1.13*0.13=11504。進項稅額是7萬/1013*0.13=8053。應(yīng)交增值稅是11504-8053=3451。如果我把利潤3萬元轉(zhuǎn)給中介人員,應(yīng)該扣除我的稅費按照10%計算。
按季度申報的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷售貨物取得收入10萬元,5月提供建筑服務(wù)取得收入20萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬元,6月銷售自建的不動產(chǎn)取得收入200萬元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計銷售額218萬元(=10+20-12+200),超過30萬元,但是扣除200萬元不動產(chǎn),差額后的銷售額是18萬元(=10+20-12),不超過30萬元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時,納稅人銷售不動產(chǎn)200萬元應(yīng)依法納稅。 請問下,申報按18萬申報嗎?納稅申報表怎么填寫呢?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
老師附表三填了以后,附表一中銷售額也變成扣除2萬后的嗎
你好,對的是的是這么做。
那這樣還是扣除2萬后按照8萬計算銷項稅額嗎?
你好,按照8萬來算銷售額的。
老師,那如果分包抵扣的2萬是專票,還能抵扣銷項稅嗎?
不可以的 簡易計稅抵扣了,分包就不允許抵扣進項了。
老師,如果預(yù)交稅時分包發(fā)票抵扣了,取得的這張分包專票進項稅額不能在抵扣銷項稅額了,這樣理解嗎
你好,你們是簡易計稅的嗎?如果是的話,預(yù)繳和自己申報都是可以抵扣分包 增值稅進項是不允許抵扣了。
不是呀,一般計稅的
預(yù)繳可以扣除分包 回來自己申報不允許扣除分包,進項發(fā)票認證才可以抵扣進項
老師,那申報表附表三還得填吧,填完之后附表一中的銷售額還是變成扣除以后的?
表三 只填寫第一列就可以的9%價稅合計。
表一里面填寫的是9%分別填寫的是不含稅的金額和稅額。 沒有扣除
好的。老師那什么情況下需要填附表三中的抵扣金額?
簡易計稅 可以抵扣分包款的
非常感謝老師耐心解答。
不用客氣,工作愉快。