同學(xué)你好 這樣操作可以的
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購(gòu)了 賬上也還有1250萬(wàn)的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬(wàn)沖完
老師你好,我想問一下我們股東之前存錢進(jìn)公賬,我做的會(huì)計(jì)分錄是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司也沒錢還股東,想把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款,我要怎么做呢
公司之前購(gòu)買的固定資產(chǎn)是股東墊付的錢,會(huì)計(jì)報(bào)表上登記的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在直接從公司賬戶上轉(zhuǎn)一部分賬給股東,備注還款,這樣是不是沒有問題
老師,公司股東個(gè)人給公司轉(zhuǎn)款的時(shí)候之前一直沒有備注投資款,會(huì)計(jì)掛的是其他應(yīng)付款-股東,請(qǐng)問我能把這部分掛賬直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎?
新公司,沒有業(yè)務(wù)的時(shí)候,股東打了一筆錢用于籌備期開支,沒有備注實(shí)收資本,掛在其他應(yīng)付,現(xiàn)在股東要繳一部分股本,之前掛賬的可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?還是必須重新打款備注股本?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是計(jì)入哪個(gè)科目老師
企業(yè)開房租房發(fā)票,影響當(dāng)月利潤(rùn)嗎?利潤(rùn)減少還是多?
你好,我們公司開了一張與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入,報(bào)增值稅的時(shí)候是不是不在增值稅報(bào)表中體現(xiàn)呀,是不是不需要報(bào)到增值稅報(bào)表中
老師比如我從系統(tǒng)導(dǎo)出2023的資產(chǎn)臺(tái)賬,是按照入賬日期還是取得日期開始導(dǎo)?
老師,你好,請(qǐng)問單位收了學(xué)員的專升本課程學(xué)費(fèi),也還不確定是否有學(xué)生要退款和成本的情況,這樣需要確認(rèn)收入了嗎?
請(qǐng)問下,月底做的暫估成本后面放什么附件,出入庫(kù)單還是自己做張表格還是其他什么,還有未開票收入確認(rèn)的憑證后面放什么附件
賬上的叉車賣了,折舊完了,無(wú)殘值,現(xiàn)在這個(gè)舊的叉車賣了幾千塊錢,要怎么做賬?這個(gè)需要開票給對(duì)方么?
環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)6000,記錄什么科目核算
有一部分是借入現(xiàn)金沒有真實(shí)發(fā)生,還款會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沖減往來了沖為零沒事
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
麻煩再問一下還款的不會(huì)有代扣個(gè)稅的問題嘛
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝