同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等科目
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入庫,確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,你好,請問我們是技術(shù)服務(wù)業(yè)公司,我們的期末成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些呢?我是做了勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),把技術(shù)服務(wù)人員的相關(guān)費(fèi)用劃入勞務(wù)成本里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那有的公司我看有銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn),那我是不是得把公司業(yè)務(wù)員的相關(guān)工資費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用然后期末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
老師你好,公司主營業(yè)務(wù)是提供研發(fā)服務(wù),技術(shù)服務(wù),請問提供服務(wù)怎么去結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?都需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些成本?
公司偶爾為工廠提供的技術(shù)服務(wù),作為什么收入?如果入其他業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?服務(wù)沒有對應(yīng)的成本吧
老師,請問公司有兼營多種業(yè)務(wù)的,所以員工一般都是兼營業(yè)務(wù)共享的。這樣的話,公司提供技術(shù)服務(wù)收入,對應(yīng)的技術(shù)服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
老師,分錄是知道的。1月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額是10萬元(稅額是6萬元);但是收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是二張,每張金額為12萬元(稅額是7.2萬元)。所以在1月份的時(shí)候取了其中一份進(jìn)項(xiàng)票抵了銷項(xiàng)稅,這樣就產(chǎn)生了留底稅1.2萬元,同時(shí)用了這張抵扣發(fā)票上的12萬金額作為結(jié)轉(zhuǎn)這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的主營業(yè)務(wù)成本了。這種操作可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,這樣憑抵扣稅額上對應(yīng)的發(fā)票金額(不含稅金額)來結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,毛利忽高忽低啊
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的