你好,可以找員工退回
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
是去年的賬務,跨年了啊
同學,你不想申報那只能退回啊
是20年三月份的業(yè)務,現在退回可以嗎?分錄要么寫
3月份的分錄 借:研發(fā)支出 3000 貸:銀行存款 3000
可以,借銀行存款? 貸研發(fā)支出
是做在退回的當月嗎 那去年的賬和申報還是對不上啊 而且還影響年報數據
是做在退回的當月,你現在才退回的之前的也申報了肯定是不一樣的呀
那這樣做合理嗎 這筆工資是漏申報的 后面的每一筆都有申報
如果是按照年度來看的話 還是對不上啊
同學,如果你要說是否合理合法,那按規(guī)定你就是要去補申報