你好,誤餐費(fèi)不屬于福利費(fèi)性質(zhì)?
差旅費(fèi)和誤餐補(bǔ)助不納入社保基數(shù),通訊費(fèi)補(bǔ)貼是全額納入社?;鶖?shù),對(duì)嗎?
老師,您好!公司補(bǔ)貼的10遠(yuǎn)餐費(fèi)是不是得計(jì)入員工薪金總和里面呢?還有交通補(bǔ)助,和通訊補(bǔ)助,是不是都應(yīng)該計(jì)入工資薪金總和?
老師,公司給員工的交通補(bǔ)助,餐費(fèi)補(bǔ)助,計(jì)入工資總額嗎?福利費(fèi)有什么政策
像我們工資表上的有職務(wù)講師,學(xué)歷津貼,還有通訊費(fèi)補(bǔ)貼,交通費(fèi)補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)助,像一些降溫費(fèi),取暖費(fèi),還有出差的一些會(huì)議補(bǔ)助,這些都要列支到工資表上嗎,我主要是想問(wèn)的這些都算個(gè)稅的收入嗎?另外我想問(wèn)一下,誤餐補(bǔ)助是不是可以不列到個(gè)稅的收入中?
老師好!請(qǐng)教一下 ,誤餐費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)助和通訊費(fèi)補(bǔ)助都計(jì)入福利費(fèi)嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
那誤餐費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目呢?
你好,可以直接計(jì)入:管理費(fèi)用—誤餐費(fèi)