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我們賬上同一家客戶有應收賬款,有應付賬款,如何將兩個科目合并

2022-02-22 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-22 13:40

你好;? ?你對沖下即可; 摘要寫某客戶往來科目合并處理 ;? ? 做 借應付賬款貸應收賬款 ;? 都做到應收賬款去? ?

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 13:49

現(xiàn)在我方公司賬上跟甲客戶之間的往來是,借應收100萬,借應付300萬(預付多了),這個怎么合并呀

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:50

你好;? ? ? ? ? ? 你之前是哪個科目 走的付款。 應付賬款嗎? ?

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 13:51

是的,付款都在應付賬款記

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:52

?你好 ;? ?那你現(xiàn)在就做 借應付賬款貸? ? 應收賬款去;? 你借方有余額應付賬款的??

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 14:01

那就是借應付100萬,貸應收100萬,這樣應收賬款的余額為0,應付賬款的余額為借方400萬是嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:02

?你好;? ? 是的 。 應付賬款是 0 哦 ; 你應收賬款才會有余額了。? ?

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 14:05

???是把應付全部轉(zhuǎn)到應收來嗎,那以后購貨的話就不用付貨款了是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:07

?你好;? ? ? ?是的;這樣你就? 轉(zhuǎn)應收賬款去 了 ;? ?你先想清楚 你到底想用哪個科目來使用; 就把對應的另外一個科目做平 合并了就行里? ?

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 14:09

跟這家客戶平時有購有銷,兩個科目都要用到的,怎么辦,想全部轉(zhuǎn)到應付賬款的,那后期銷售業(yè)務怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:13

?你好; 用一個科目即可 。 用應付賬款??

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快賬用戶7496 追問 2022-02-22 14:27

用應付賬款的話,銷售的時候分錄怎么寫呢,麻煩老師寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:31

你好;? ?借應付賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品??

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你好;? ?你對沖下即可; 摘要寫某客戶往來科目合并處理 ;? ? 做 借應付賬款貸應收賬款 ;? 都做到應收賬款去? ?
2022-02-22
你好,最好還是設一個科目,同一個客戶用一個往來就行。到時候你們查的時候,只查一個往來科目。你這樣查兩個科目的話,你得需要自己計算,你得看一下他欠你的錢,還是你欠他的。
2024-06-20
你好 你對沖下科目 你應收賬款是多少金額。 應付賬款是多少金額 ?
2020-09-23
當您與客戶簽訂勞務合同時,您可以使用應付賬款科目來記錄您應該向?qū)Ψ街Ц兜目铐?。在您看來,這應該是與您已經(jīng)提供的鋼結(jié)構(gòu)服務的應收賬款相對應的負債。 當您收到客戶的勞務發(fā)票時,您可以將發(fā)票金額記入應付賬款借方,以減少您的負債。然后,當您向客戶付款時,您可以將應付賬款貸方以平衡您的應付賬款和實際支付款項。 不需要設立其他應付款科目,因為應付賬款可以涵蓋您對客戶提供勞務的負債。在會計處理中,當你與一家客戶既有鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務又有勞務服務業(yè)務時,通常需要設立兩個不同的負債科目來分別記錄這兩種業(yè)務。 對于鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務的應收賬款,你已經(jīng)設立了這個科目,現(xiàn)在需要針對勞務合同設立一個新的科目來記錄應付款項。這個新的科目可以是“其他應付款”或者“應付賬款”,具體選擇哪個科目取決于你們公司會計制度的規(guī)定。 如果你選擇設立“其他應付款”科目,那么在記錄勞務合同相關(guān)的應付款項時,你應該這樣做: 借:勞務成本 貸:其他應付款 當你支付款項給對方時: 借:其他應付款 貸:銀行存款 如果你選擇設立“應付賬款”科目,那么在記錄勞務合同相關(guān)的應付款項時,你應該這樣做: 借:勞務成本 貸:應付賬款 當你支付款項給對方時: 借:應付賬款 貸:銀行存款
2023-10-08
你好,不用的,一個客戶用一個往來就行。
2023-10-07
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