那你這個(gè)可以沖減當(dāng)期費(fèi)用的
老師請(qǐng)問(wèn)下去年11月多計(jì)提的工資今年怎么處理,金額不大,幾分錢
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提發(fā)放的工資,今年怎么調(diào)整。金額有十幾萬(wàn)
下午好,請(qǐng)問(wèn)22年的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提多了160多,今年要怎么處理?或者說(shuō)金額不大可以不處理嗎?謝謝老師
老師,,去年計(jì)提的工資有3萬(wàn)塊錢發(fā)不了,不發(fā)了,今年怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn):去年計(jì)提了工資,但是今年決定不發(fā),還有一部分是去年的工資去年沒(méi)有計(jì)提,今年發(fā)放,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?謝謝
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
怎么沖減,沖減到今年嗎
是的,沖減當(dāng)期費(fèi)用的
跨年了,調(diào)到今年也可以嗎?
金額大的話是不是就需要用以前年度損益調(diào)整科目了,
你就幾分錢,可以i計(jì)入當(dāng)年的
嗯嗯好的,那如果金額大的話應(yīng)該怎么調(diào)整
那就要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)付職工薪酬 差額 貸:以前年度損益調(diào)整 差額 借:以前年度損益調(diào)整 差額 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 差額。用以前年度損益調(diào)整的話,是這么寫分錄嗎
是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,去年11月多計(jì)提的工資當(dāng)時(shí)是計(jì)入 借工程施工,帶應(yīng)付職工薪酬的,現(xiàn)在紅字沖銷后,結(jié)賬是提示借貸不平,是不是跨年不能紅沖
計(jì)入工程施工的,現(xiàn)在沖紅,對(duì)應(yīng)沖減工程施工就可以的
但是結(jié)轉(zhuǎn)是提示借貸不平
你的會(huì)計(jì)分錄是咋樣的
借工程施工 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
這個(gè)分錄是平的啊,不可能借貸不平啊
但是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目屎就提示借貸不平,差額正好是這個(gè)差額
那你工程施工這個(gè)差額也要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)把工程施工肯科目下明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)也包含在里邊也結(jié)轉(zhuǎn)了,然后結(jié)轉(zhuǎn)完就提示不平,
看一下是怎么提示的哦,