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老師請問:去年計提了工資,但是今年決定不發(fā),還有一部分是去年的工資去年沒有計提,今年發(fā)放,這個怎么賬務處理呢?謝謝

2024-03-07 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 17:22

您好,這2個正好是反著的,金額是不是差不多,

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快賬用戶1472 追問 2024-03-07 19:59

請問帳務處理怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 20:02

您好,我們先要在??自然人電子稅務局(扣繳端) 把個稅給更正申報了,不發(fā)的人改為0,發(fā)的人補申報 然后把計提不發(fā)的沖回,要發(fā)的計提,這2個分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整科目來代替就可以了

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快賬用戶1472 追問 2024-03-07 20:05

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-03-07 20:05

您好,計提不發(fā)的沖回,要發(fā)的計提,這2個分錄損益科目用? ”利潤分配-未分配利潤“科目來代替就可以了

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快賬用戶1472 追問 2024-03-07 21:24

這回影響利潤表,影響去年的報表嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-07 21:26

您好,如果不發(fā)的和補發(fā)的有差異當然影響去年報表的,

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快賬用戶1472 追問 2024-03-07 21:28

那要調(diào)整去年報表,所得稅什么時候調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-03-07 21:29

您好,更正4季度所得稅申報表,年報和匯繳還沒有申報呀,申報時按我們調(diào)整后的報表來申報

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快賬用戶1472 追問 2024-03-08 06:22

就是差異這部分要影響,結賬了,就不能改去年12月自動生成的報表了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 06:26

您好,反結賬到12月,修改憑證后,能重新生成報表的

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快賬用戶1472 追問 2024-03-08 09:58

反結帳的話,就不用未分配利潤來調(diào)整了嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-08 09:59

您好,是的,把分錄做在23年,不用??未分配利潤了,直接用損益科目

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快賬用戶1472 追問 2024-03-08 15:30

老師請問我們都報了審計,現(xiàn)在應該怎么處理才合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:32

您好,審計了也要改的,跟審計公司說一下,他們的報告也要調(diào)整,因為現(xiàn)在是個部申報和工資費用金額不一樣了,稅務是不允許稅前扣除的

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您好,這2個正好是反著的,金額是不是差不多,
2024-03-07
您好,放入今年,相等
2021-08-10
你好,補提分錄 借:管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬-工資
2024-03-13
個稅是按照實際發(fā)放的次月申報個稅 本年需要申報
2022-05-16
匯算清繳需要納稅,調(diào)增 這些工資還需要支付嗎?不支付的需要紅沖 借應付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤。
2024-12-05
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