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老師,很多采購的材料和物料都是先收到貨,倉庫寫入庫單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉庫盤點數(shù)據(jù)對上,是不是只能根據(jù)倉庫的入庫單做暫估入庫,來票時再沖暫估

2022-07-26 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 13:41

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶9245 追問 2022-07-26 13:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-26 13:52

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的 是這樣的
2022-07-26
你的理解基本對。下采購訂單時一般不做賬。到貨后按單入庫,發(fā)票貨物同到,按單和票借記 “原材料” 等、貸記對應科目;貨到票未到月底暫估入庫,下月初紅字沖回,票到后正常入賬;票到貨未到,實際成本法下計入 “在途物資” ,貨物到庫后再轉(zhuǎn) “原材料”,計劃成本法下計入 “材料采購”。
2025-04-11
您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行
2025-01-11
對的,是的,需要查一下的,如果彈弓入庫了,你紅沖之前的暫估入庫在做發(fā)票的,你得看一下他當時生產(chǎn)領(lǐng)用了沒有。
2023-08-04
同學你好 沖了暫估的再按照發(fā)票做入庫就行了
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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