你好,這些直接計(jì)入費(fèi)用核算就是了?
老師好,請(qǐng)問新辦企業(yè),購(gòu)買的電動(dòng)工具,每樣金額都不大,最多不過3000多。切割機(jī)、空壓機(jī)、臺(tái)鉆、攻絲機(jī)等。這些東西是否屬于低值易耗品?不止車間用,一次性攤銷入哪種費(fèi)用合適?新辦企業(yè),還未生產(chǎn)。若入制造費(fèi)用,是等開始生產(chǎn)后分配到制造費(fèi)用里去嗎?若入管理費(fèi)用,是這個(gè)月底一次性攤銷嗎?
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們買了758元的廚房用品,筷子碗,請(qǐng)問老師這個(gè)做分錄是先計(jì)入低值易耗品,當(dāng)月攤銷進(jìn)管理費(fèi)用還是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
謝謝老師,還想問個(gè)問題,單位購(gòu)買兩臺(tái)電機(jī),一臺(tái)1600元,一臺(tái)2350元,都是機(jī)器維修用,是入管理費(fèi)用,還是低值易耗品?
老師,請(qǐng)問一下,單位購(gòu)入鐵柜3個(gè),每個(gè)600元,共計(jì)1800元,洗衣機(jī)一臺(tái)520元,茶吧機(jī)一臺(tái)600元,直接走費(fèi)用?還是入低值易耗品?若是入低值易耗品,是一次攤銷還是五五攤銷?
16.(計(jì)算題)a公司為增值稅一般納稅人。主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。本年七月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。一業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)了一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為26000元。支付運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明了稅額為360元。二業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)低值易耗品取得的增值稅普通發(fā)票注明的稅額為5200元。三業(yè)務(wù)。銷售b型洗衣機(jī)一千臺(tái),含增值稅的銷售單價(jià)為4520元臺(tái)。另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元。包裝物租金103960元。四業(yè)務(wù)。采取以舊換新方式銷售b型洗衣機(jī)五十臺(tái)。含增值稅銷售單價(jià)為4520每臺(tái)。舊洗衣機(jī)含增值稅作價(jià)一千元每臺(tái)。取得增值。稅專用發(fā)票表明稅款130元臺(tái)。每臺(tái)取得增值稅專用發(fā)票,表明稅款一百三十元。臺(tái)。五業(yè)務(wù)向優(yōu)秀職工發(fā)放b型洗衣機(jī)十臺(tái)。含增值稅銷售單價(jià)為4520元每臺(tái)。b型洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為1755元每臺(tái)。已知增值稅的稅率是13%。上期留底的增值稅稅額是4200元。a公司取得的增值稅專用發(fā)票在本年七月是符合抵扣規(guī)定的。<計(jì)算1、a公司本年七月份準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。2、計(jì)算a公司當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng)稅額。3、計(jì)算a公司當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?