同學(xué),你好 長期應(yīng)收賬款放銷售費用,你能取得發(fā)票嗎?
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風(fēng)險嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是我們購進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進(jìn),是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款?,F(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進(jìn)款,還有房租,利息。就沒了
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務(wù)費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
老師,在茶館做財務(wù),客戶沒消費茶葉,銷售人員送茶葉給客戶當(dāng)做培養(yǎng)客戶,老板讓我入賬借方長期應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,等下次客戶過來消費,產(chǎn)生毛利潤再減去這比長期應(yīng)收賬款算提成,而賬上這筆長期應(yīng)收賬款放銷售費用,這樣做賬有沒問題。
工會經(jīng)費小微企業(yè)減半征收嗎
計提的增值稅在利潤表里面不顯示嗎
個人給企業(yè)開租車發(fā)票稅率是多少?要交多少錢稅?
非盈利民非企業(yè)可以接受各個單位的捐贈嗎 需要開票嗎 開票內(nèi)容
老師,請問公司被客戶罰款150萬元,在前面開票500多萬,次月開了紅字150萬,這紅字150萬是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項,減少增值稅和所得稅的,對吧?
老板車私車公用,月租金超過1000元,扣多少稅
請問老師,我們公司的辦公室,是老板愛人的名字,這個要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
學(xué)校資產(chǎn)合計:此數(shù)據(jù)來源于什么?
老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報個稅報嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報表要調(diào)整哪些
沒有發(fā)票,只有銷售單,茶葉從出去客戶聯(lián)在店里
茶葉送客戶,但是沒拿單,有客戶聯(lián)入賬
同學(xué),你好 茶送客戶,需要視同銷售
我想問的是,先視同銷售入賬,借方長期應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,后面客戶來買茶葉,那這個長期應(yīng)收賬款就處理為借方銷售費用,貸方長期應(yīng)收賬款,這樣做賬是否合理?
同學(xué),你好 不合理,客戶來買茶葉,應(yīng)該付錢 借:銀行存款,貸:長期應(yīng)收賬
想問一下,這樣做賬,對利潤有什么影響
同學(xué),你好 我這樣做賬,對利潤沒有影響
老師,我問的是,我這樣做賬:請看15點26分跟你對話框,有沒什么影響
同學(xué),你好 你那樣做賬是不對的
我知道不對,就是想問問老師這樣做賬對利潤表有什么影響,想看看您分析一下這個不對在哪里?
同學(xué),你好 借方,你放在銷售費用,是不對的,客戶來買茶葉,借方應(yīng)該是銀行存款
不是問分錄,問的是這樣對營業(yè)收入或者利潤產(chǎn)生什么影響
同學(xué),你好 賣出去茶葉,增加營業(yè)收入