今年不用做賬的,你那個(gè)報(bào)表上會(huì)有留底稅額,你記這個(gè)月做了相應(yīng)的憑證,留底稅額就會(huì)自動(dòng)抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師我有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬(wàn)元,在2019年3月份已抵扣6.32萬(wàn)元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬(wàn)元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)去年122月份進(jìn)項(xiàng)稅還有抵扣,今年一月份要怎么做賬啊
老師 我們?nèi)ツ?月份認(rèn)證了幾筆進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進(jìn)項(xiàng)留底抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實(shí)際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎
老師 去年12月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額 今年5月份因損壞做了進(jìn)項(xiàng)是個(gè)轉(zhuǎn)出 該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年10月份稅盤年費(fèi)280 今年還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
這個(gè)第6題這句話是對(duì)的?
老師,收到貨款訂金,記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎?然后過(guò)幾天收到尾款,如何在做憑證?
請(qǐng)問(wèn)下給學(xué)校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)?
解析中紅色的100哪來(lái)的
租賃結(jié)束后恢復(fù)最初狀態(tài)的復(fù)原費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)后續(xù)要折舊嗎?
員工借款可以從公戶打錢嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點(diǎn)合作,我們是代收代付導(dǎo)游的提成,然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,導(dǎo)游給我的卡是社??ǎ医o他社??ɡ镛D(zhuǎn)賬行嗎
發(fā)票做紅沖是什么情況的
那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅只夠抵扣一月份銷項(xiàng)稅的一部分,我今年交1月分增值稅的這次帳是下個(gè)月再做嗎?
2月再做嗎
老師我是小白
那你一月份的賬目里面要集體增值稅,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,這個(gè)金額就是你一月份應(yīng)該交納的增值稅金額。
這個(gè)金額是銷項(xiàng)稅減去留抵的金額嗎
對(duì),是銷項(xiàng)稅額減去留底稅額的差額。
好的謝謝老師
那二月份繳費(fèi)那筆怎么做賬啊
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。