看一下增值稅和所得稅都繳納嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對(duì)公戶上面很多往來比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對(duì)公賬戶上面的往來都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個(gè)問題怎么處理好一點(diǎn)呢?
老師,公司5年前有一筆640萬的預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)沒有開過票,也沒結(jié)轉(zhuǎn)到收入里,對(duì)方公司還注銷了,現(xiàn)在要是報(bào)未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 現(xiàn)在有個(gè)問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對(duì)上 后來調(diào)整才對(duì)上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師還是最早以前會(huì)計(jì)開的1400000多萬去稅局代開的發(fā)票呢,換過幾個(gè)會(huì)計(jì)了,賬上往來也沒有,以前的賬也沒有了,現(xiàn)在收到一筆對(duì)方給轉(zhuǎn)的款,這樣該怎么入賬好呢
老師,我有一筆平臺(tái)保證金,前一個(gè)會(huì)計(jì)是從對(duì)私到出去的,現(xiàn)在平臺(tái)通過對(duì)公賬戶給我打回來了,我掛的其他應(yīng)收的貸方,現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了,因?yàn)闆]有票據(jù),以前也不是從對(duì)公賬戶打的,我要怎么調(diào)這筆賬呢?做營(yíng)業(yè)外收入?
老師,旅游行業(yè),差額開票,已收款,怎么寫分錄,銷項(xiàng)稅額是發(fā)票金額來記賬嗎?還是自己手動(dòng)算
你好老師,購入生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)用的潤(rùn)滑油會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
領(lǐng)料單是不是倉庫開的
穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼,不需要交增值稅吧?
老師,請(qǐng)問我們公司在建設(shè),跟建設(shè)方約定的是,建設(shè)方購買的材料啥的我們公司可以墊付,供應(yīng)商開票給我們公司,然后這部分款從建設(shè)方的工程款里扣除,老師,這樣我們應(yīng)該怎么做分錄
工會(huì)委員會(huì)是單獨(dú)法人需要報(bào)稅嗎
老師,辦稅員的身份能開發(fā)票嗎
老師,我們有一筆200萬貸款,擔(dān)保公司過橋的,幫我們還款的時(shí)候用擔(dān)保公司轉(zhuǎn)入我們賬戶,但是我們放款銀行要求轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的另外一個(gè)商貿(mào)公司,名稱都不一樣,這個(gè)不能一直掛賬上,我該怎么處理?怎么做賬能平手續(xù)齊全?
電子稅局所有稅費(fèi)繳納都有記錄嘛?
怎么快速統(tǒng)計(jì)出來從公司成立到現(xiàn)在所有繳納的增值稅金額?電子稅局可以嗎?但是電子稅局需要一個(gè)個(gè)統(tǒng)計(jì)扒拉
老師沒有記錄,我前任會(huì)計(jì)賬上沒有,前任的前任沒有賬,應(yīng)該是稅局代開的,因?yàn)殚_票系統(tǒng)里沒有這個(gè)發(fā)票,但是說是發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開了
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
你需要看一下你的增值稅和所得稅申報(bào)了沒有,如果沒有的話,在這個(gè)月補(bǔ)上。
連報(bào)表都沒有,賬也沒有
你好,那我們也沒法給你判斷,只能給你做賬務(wù)處理。
老師怎么個(gè)做賬務(wù)處理呢
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。已讀 2022-02-21 14:15
這個(gè)是1個(gè)分錄嗎 以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
是去稅局代開的發(fā)票
你好,這個(gè)是你們單位的收入不是嗎?
專票的開多少交多少,增值稅如果是普通發(fā)票的,季度45萬免增值稅,季度末把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
應(yīng)該是代開的專票,稅應(yīng)該是交了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
老師這個(gè)是收對(duì)方給的款項(xiàng),因?yàn)樵瓉碣~上沒有掛往來,所以想問這筆對(duì)方付的上品款怎么入賬
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),不是做這個(gè)嗎?
之前你沒有做收入,現(xiàn)在補(bǔ)上的意思。
以前的也不知道做沒做,換好幾個(gè)會(huì)計(jì)了,這賬鬧心死了
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬可以查嗎?
幾月份給他開的發(fā)票,這個(gè)你知道嗎?
連賬都沒有,應(yīng)該是2020年開的發(fā)票
那你看下增值稅和所得稅申報(bào)的收入是不是一樣的?
是一樣的話,根本我做的那個(gè)分錄就不影響你的企業(yè)所得稅。