同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,利潤(rùn)分配 一未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整;
老師您好,去年計(jì)提的工資金額錯(cuò)了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
跨年發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用下的工資少計(jì)提了怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
跨年費(fèi)用如何調(diào)整。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年少計(jì)提一筆工資,今年多了一筆計(jì)提工資。原分錄,借 管理—工資 100 貸 應(yīng)付職工薪酬 100。也就是這筆賬是在今年1月里的,本來(lái)應(yīng)該在去年的。那么調(diào)整分錄到底咋做?借 管理—工資100貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?這不是管理費(fèi)用多增加100了?
老師,您好。調(diào)整跨年度多計(jì)提的管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),怎么做分錄沖減呢
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年多計(jì)提了工資,調(diào)整多計(jì)提的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開(kāi)1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開(kāi)傭金票經(jīng)營(yíng)范圍要有什么
您好。我的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶昨天銀行說(shuō)賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開(kāi)居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營(yíng)范圍要選擇什么
請(qǐng)問(wèn)老師民間非營(yíng)利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫(xiě)
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),開(kāi)了3%的專(zhuān)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?