同學你好 這個補結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師:接上述問題,借:銀行存款。貸:主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費這里的主營業(yè)務(wù)收入未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,直接期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里!跨年后發(fā)現(xiàn)問題,如何調(diào)整?
老師:上年度主營業(yè)務(wù)收入未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,直接期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了收入!今年發(fā)現(xiàn)問題想要調(diào)整,如何做賬?
甲企業(yè)202X年12月31日在未結(jié)轉(zhuǎn)未計算所得稅費用前的損益類賬戶的發(fā)生額如下: 主營業(yè)務(wù)收入 400 000(貸方) 其他業(yè)務(wù)收入 6 000(貸方) 營業(yè)外收入 41 000(貸方) 投資收益 20 000(貸方) 主營業(yè)務(wù)成本 248 000(借方) 其他業(yè)務(wù)成本 5 040(借方) 稅金及附加 23 122(借方) 銷售費用 24 216(借方) 管理費用 36 792(借方) 財務(wù)費用 5 000(借方) 營業(yè)外支出 4 830(借方) 要求:1、計算營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤(假定利潤總額=應(yīng)納稅利潤總額,不存在納稅調(diào)整事項,所得稅率25%) 2、 結(jié)轉(zhuǎn)上述“收入”類賬戶至“本年利潤”賬戶 3、 結(jié)轉(zhuǎn)上述“費用”類賬戶至“本年利潤”賬戶 4、 計提本期的所得稅費用 5、 結(jié)轉(zhuǎn)“所得稅費用”至“本年利潤”賬戶 6、 結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤至“利潤分配”賬戶 7、 按凈利潤的10%提取法定盈余公積 8、 宣告給給投資者分配現(xiàn)金股利200000 9、結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”所屬各明細賬戶
資料:甲企業(yè)202X年12月31日在未結(jié)轉(zhuǎn)未計算所得稅費用前的損益類賬戶的發(fā)生額如下: 主營業(yè)務(wù)收入 400 000(貸方) 其他業(yè)務(wù)收入 6 000(貸方) 營業(yè)外收入 41 000(貸方) 投資收益 20 000(貸方) 主營業(yè)務(wù)成本 248 000(借方) 其他業(yè)務(wù)成本 5 040(借方) 稅金及附加 23 122(借方) 銷售費用 24 216(借方) 管理費用 36 792(借方) 財務(wù)費用 5 000(借方) 營業(yè)外支出 4 830(借方) 要求:1、計算營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤(假定利潤總額=應(yīng)納稅利潤總額,不存在納稅調(diào)整事項,所得稅率25% 2、 結(jié)轉(zhuǎn)上述“收入”類賬戶至“本年利潤”賬戶 3.結(jié)轉(zhuǎn)上述“費用”類賬戶至“本年利潤”賬戶 4、 計提本期的所得稅費用 5、 結(jié)轉(zhuǎn)“所得稅費用”至“本年利潤”
老師,你好,請問應(yīng)收應(yīng)付對不上,以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進項票不勾選不認證一直掛那可以嗎