你好 不能 有實(shí)際抵扣時(shí)再加計(jì)?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷賬稅額,還能用加計(jì)抵減嗎,加計(jì)抵減可以留底下月用嗎
老師,在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的時(shí)候用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
增量留抵退稅額是指當(dāng)月增加的,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
當(dāng)月有留抵稅額的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減嗎?
當(dāng)月有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減嗎?
老師,我們建筑服務(wù)業(yè),工程完工了,做了事項(xiàng)反饋,現(xiàn)在核對(duì)差幾千沒有開?還能開票么?要重新做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)么?
2011年我司無償接收a公司持股14%的b公司和持股30%的c公司,之后我司將該兩項(xiàng)無償接受股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給d公司,需要交哪些稅?
報(bào)關(guān)單有2種商品,其中1種視同內(nèi)銷,另外1種正常退稅。問貨代開出的內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)專票,我可以做部分抵扣嗎?部分抵扣的話怎么操作?
老師,小規(guī)模納稅人的旅游公司,能差額征稅嗎
老師,我們公司是做蔬菜的,那些蔬菜是一定不能自產(chǎn)自銷的啊?
老師你好,我公司去年收到2張個(gè)人代開的發(fā)票,這邊會(huì)計(jì)全額付款且沒做代扣代繳個(gè)稅,前幾天稅局打來電話讓我們補(bǔ)做申報(bào),請(qǐng)問如果不去申報(bào)我們公司會(huì)有什么處罰?
你好老師領(lǐng)導(dǎo)問將公司的車賣掉 怎么樣才能不交稅或者少交稅 有沒有這方面的優(yōu)惠政策
老師!現(xiàn)在開具紅字發(fā)票是兩方都可以開具么?如果購買方已抵扣了是購買方開具這個(gè)紅字發(fā)票?
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)保稅區(qū)的貨物就算出口了,產(chǎn)生報(bào)關(guān)單了,那么等這批貨實(shí)際在報(bào)關(guān)行出去時(shí),是不是不應(yīng)再出現(xiàn)報(bào)關(guān)單了,也就是說境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售商都應(yīng)該是貨代公司對(duì)么?
老師,如果分公司不是獨(dú)立核算,那么總公司做賬報(bào)稅可以嗎,分公司就當(dāng)作一個(gè)部門來核算