你好? 按房子賬上原值計(jì)算交的? 不包括可以抵的進(jìn)項(xiàng)??
老師新年快樂!企業(yè)所得稅中扣除的稅金小規(guī)模納稅人包括增值稅嗎!一般納稅人是不是不包括增值稅!除增值稅外,其他的稅金是不是小規(guī)模和一般納稅的扣法是一樣的?包括水利基金,房產(chǎn),印花,附加稅
一般納稅人購(gòu)買商鋪,房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)是否包括增值稅,契稅,維修基金,
老師:您好,我想問一下,出售2營(yíng)改增之前購(gòu)入的房產(chǎn)時(shí),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,繳納增值稅的計(jì)算基數(shù)=銷售價(jià)-購(gòu)入原值,這個(gè)原值包括哪些部分?原值包括:全部的購(gòu)房款+契稅+專項(xiàng)維修基金?不知道我理解的對(duì)不對(duì)比如說現(xiàn)在售出500萬(wàn),購(gòu)入時(shí)全部房款100萬(wàn),契稅3萬(wàn),大修基金2萬(wàn),那么售出時(shí)增值稅是不是這樣算【500-(100+3+2)】/(1+5%)再×5%?
王先生有兩間商鋪,2021年1月1日起將其中一間商鋪出租,每月取得租金收入3000元,每月應(yīng)納房產(chǎn)稅360元,因未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅及附加,2021年7月王先生對(duì)出租商鋪進(jìn)行維修,共發(fā)生維修費(fèi)用2000元(能提供相應(yīng)票據(jù))。2021年8月,王先生將另一間商鋪出售,取得收入200萬(wàn)元(不含增值稅),該商鋪原購(gòu)買價(jià)格100萬(wàn)元,購(gòu)買時(shí)交納契稅等5萬(wàn)元,出售時(shí)支付各項(xiàng)可在稅前扣除的稅費(fèi)6萬(wàn)元。 要求:計(jì)算王先生2021年度全年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
請(qǐng)問公司購(gòu)買的商品房帶精裝修的,在房產(chǎn)稅的稅源采集中的房產(chǎn)原值里是否根據(jù)該房產(chǎn)的價(jià)款含精裝修費(fèi)+契稅+印花稅計(jì)入房產(chǎn)原值呢?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來(lái)拒絕,說等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
契稅是加進(jìn)去的吧
你好??契稅是加進(jìn)去的,對(duì)??