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一般納稅人,總經(jīng)辦同事取得住宿專票1060元,其中價1000稅60,但是住宿費(fèi)超過報銷標(biāo)準(zhǔn),只能報銷960,分錄應(yīng)該怎么做?

2022-02-20 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-20 16:31

你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)960 貸銀行存款960

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快賬用戶7944 追問 2022-02-20 16:33

進(jìn)項稅額不需要抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-20 16:38

這個不建議抵扣的,學(xué)員,

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快賬用戶7944 追問 2022-02-20 17:06

企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-20 17:07

不需要的,正常抵扣即可的

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你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)960 貸銀行存款960
2022-02-20
你好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)960/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅) 960/1.13*0.13 貸:銀行存款960
2022-02-20
學(xué)員你好,達(dá)到一般人標(biāo)準(zhǔn)但是未辦理一般人登記手續(xù)的,取得的增值稅專用發(fā)票不得抵扣。2月應(yīng)納增值稅=50/1.06*6%
2020-12-30
同學(xué)你好, 請列示一下要求
2022-07-10
你好同學(xué),銷項稅額1060/1.06*0.06+848/1.13*0.13+106/1.06*0.06+576.3/1.16*0.13=228.142867
2021-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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