您好,會計分錄: 收到營業(yè)款 借:銀行存款或者庫存薪金 貸:其他應(yīng)收款-A業(yè)務(wù)員 確認收入 借:其他應(yīng)收款-A業(yè)務(wù)員 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

請問老師,我們工廠做好的貨物要運輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車拉貨過去。這些貨車是本廠的負責人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實才能防止本廠員工作假?因為一直覺得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字??我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工,找我們財務(wù)部報銷這個貨物運費規(guī)范填寫。讓我沒有疑問??我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務(wù)員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務(wù)員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風險?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?
三步都必不可少是吧
您好,也可收錢就確認收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,是這樣嗎
您好,是的這樣記賬。
應(yīng)交稅費還用不用寫,不寫行不
您好,規(guī)范要寫的?,F(xiàn)在月銷售額45萬免稅,分錄要寫。
個體戶怎么算呢,比如說收款500,
您好,一般按照銷售額500/(1%2B1%)*1%就好了。
4.95元是嗎,不管公司實際交多少,我這做賬都要按這個標準做到報表上,是這意思嗎
您好,一般賬務(wù)要處理的。
老師,您把數(shù)字代進去,寫一個完整的分錄好嗎
您好,會計分錄: 借:銀行存款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入495.05? ?? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4.95(開專票)
個體戶,不能開專票吧
您好,如果買家要抵扣可以開1%。
《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號)規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅?!对鲋刀悤盒袟l例實施細則》《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用免稅、減稅規(guī)定的,可以按照規(guī)定放棄免稅、減稅,繳納增值稅。放棄免稅、減稅后,可以按適用稅率或者征收率開具專用發(fā)票。
如果不開票,客戶一般都不要票,我的賬務(wù)處理還是要這樣做是嗎
您好,不需要。現(xiàn)在有免稅政策,年銷售額180萬以內(nèi)免增值稅。但你的按照季度報稅。如果是免稅分錄,按照按照不含稅銷售額3%算增值稅,申報時享受免稅政策就行了。
您能再寫下分錄,我看看再理解好吧
您好,會計分錄: 借:銀行存款515 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?500? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅515/(1%2B3%)*3%=15 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 400 (假設(shè)成本400) 貸:庫存商品400