您好,會計分錄: 收到營業(yè)款 借:銀行存款或者庫存薪金 貸:其他應收款-A業(yè)務員 確認收入 借:其他應收款-A業(yè)務員 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
請問老師,我們工廠做好的貨物要運輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車拉貨過去。這些貨車是本廠的負責人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實才能防止本廠員工作假?因為一直覺得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字??我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工,找我們財務部報銷這個貨物運費規(guī)范填寫。讓我沒有疑問??我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務上的風險?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關出貨給客戶,我公司收取相應比例服務傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
三步都必不可少是吧
您好,也可收錢就確認收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,是這樣嗎
您好,是的這樣記賬。
應交稅費還用不用寫,不寫行不
您好,規(guī)范要寫的?,F(xiàn)在月銷售額45萬免稅,分錄要寫。
個體戶怎么算呢,比如說收款500,
您好,一般按照銷售額500/(1%2B1%)*1%就好了。
4.95元是嗎,不管公司實際交多少,我這做賬都要按這個標準做到報表上,是這意思嗎
您好,一般賬務要處理的。
老師,您把數(shù)字代進去,寫一個完整的分錄好嗎
您好,會計分錄: 借:銀行存款500 貸:主營業(yè)務收入495.05? ?? 應交稅費-應交增值稅4.95(開專票)
個體戶,不能開專票吧
您好,如果買家要抵扣可以開1%。
《財政部 稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號)規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅?!对鲋刀悤盒袟l例實施細則》《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》規(guī)定,納稅人發(fā)生應稅行為適用免稅、減稅規(guī)定的,可以按照規(guī)定放棄免稅、減稅,繳納增值稅。放棄免稅、減稅后,可以按適用稅率或者征收率開具專用發(fā)票。
如果不開票,客戶一般都不要票,我的賬務處理還是要這樣做是嗎
您好,不需要?,F(xiàn)在有免稅政策,年銷售額180萬以內(nèi)免增值稅。但你的按照季度報稅。如果是免稅分錄,按照按照不含稅銷售額3%算增值稅,申報時享受免稅政策就行了。
您能再寫下分錄,我看看再理解好吧
您好,會計分錄: 借:銀行存款515 貸:主營業(yè)務收入? ?500? 應交稅費-應交增值稅515/(1%2B3%)*3%=15 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 400 (假設成本400) 貸:庫存商品400