收款時: 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員 貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 發(fā)貨時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師您好!房地產(chǎn)行業(yè),比如現(xiàn)在做好發(fā)票認(rèn)證,會有進(jìn)賬可以抵扣,然后又開發(fā)票給客戶(普票),就會有銷項,此時我的分錄應(yīng)該怎么做?借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額 貸:預(yù)付賬款_xxxx 同時結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預(yù)收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 求幫助,謝謝老師
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務(wù)員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務(wù)員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師您好,如果公司只給對方開一個走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費1萬元,然后A公司收到貨款1萬元。對于這項業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
公司是個體戶
同學(xué)你好,個體戶也可以這樣做分錄的
公司有十幾個業(yè)務(wù)員,每一筆都要寫這么麻煩嗎
將業(yè)務(wù)員交錢的單子匯總在一起,直接: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶a 預(yù)收賬款-客戶b ﹉﹉