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老師您好!房地產(chǎn)行業(yè),比如現(xiàn)在做好發(fā)票認證,會有進賬可以抵扣,然后又開發(fā)票給客戶(普票),就會有銷項,此時我的分錄應該怎么做?借:開發(fā)成本 應交稅費應交增值稅進賬稅額 貸:預付賬款_xxxx 同時結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 求幫助,謝謝老師

2020-09-24 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-24 11:53

同學你好 是先做收入后做成本的哦

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快賬用戶3960 追問 2020-09-24 12:19

老師可否幫我做一下分錄,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-09-24 12:27

借預收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借:開發(fā)成本 應交稅費應交增值稅進賬稅額 貸:預付賬款_xxxx

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快賬用戶3960 追問 2020-09-24 12:29

好的,謝謝老師

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快賬用戶3960 追問 2020-09-24 12:32

結(jié)轉(zhuǎn)收入后,借:主營業(yè)務成本 貸:開發(fā)產(chǎn)品(xx棟xx號房),是否還要做這一個分錄。

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齊紅老師 解答 2020-09-24 12:35

要的,這個要做的哦

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同學你好 是先做收入后做成本的哦
2020-09-24
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-10-21
收到進項發(fā)票 借庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 月末 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 繳納時 借應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款
2020-09-17
同學你好 商貿(mào)公司盡量走庫存商品
2023-05-17
您好!對的。這樣就可以了
2022-03-01
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