同學你好 是先做收入后做成本的哦
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師您好!房地產(chǎn)行業(yè),比如現(xiàn)在做好發(fā)票認證,會有進賬可以抵扣,然后又開發(fā)票給客戶(普票),就會有銷項,此時我的分錄應該怎么做?借:開發(fā)成本 應交稅費應交增值稅進賬稅額 貸:預付賬款_xxxx 同時結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 求幫助,謝謝老師
老師,簡易計稅項目在外地預繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務處理呢?預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅,貸:銀行存款,借:應交稅費——未交增值稅,貸:應交稅費——預繳增值稅,開票出去:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費——簡易計稅,借:應交稅費——簡易計稅,貸:應交稅費——未交增值稅,對嗎?
商貿(mào)公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-----應交增值稅銷項稅額 沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,等采購付款里: 借:預付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費---應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
老師 我們是一般納稅人 平時發(fā)生業(yè)務時 借 應收賬款113 貸 主營業(yè)務收入100 貸 應交稅費-銷項稅額13 收到發(fā)票時 借 成本 50 借 應交稅費-待認證進項稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 待認證轉(zhuǎn)進項稅額 借 應交稅費-進項稅額6.5 貸 應交稅費-待認證稅額 6.5 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應交稅費-未交增值稅 6.5 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進項和銷項都不管 方便核對 年底的時候再來結(jié)轉(zhuǎn) 請問進銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務補貼款如何做會計分錄
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老師,請問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進來的投資款50萬,我們用來平其他應付款的,但是其他應付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個員工去年十月份招進來,做事上老板一直是待考查,勞動合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進,老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機器的,是一級代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級代理商是免稅的,所以進項稅并沒有拿來抵扣銷項稅,所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票。現(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個點的票,但是我們自己要承擔3個點稅點,假設費用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
保潔服務合同交印花稅嗎?
請問個體戶工商年報在哪里操作,沒有報過有步驟嗎?
老師可否幫我做一下分錄,謝謝。
借預收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借:開發(fā)成本 應交稅費應交增值稅進賬稅額 貸:預付賬款_xxxx
好的,謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)收入后,借:主營業(yè)務成本 貸:開發(fā)產(chǎn)品(xx棟xx號房),是否還要做這一個分錄。
要的,這個要做的哦