你好,你的理解正確得呢
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
我公司是研發(fā)企業(yè),有多項產(chǎn)品在研。目前其中一項達到量產(chǎn)條件,因我們沒有生產(chǎn)環(huán)境,故將該產(chǎn)品做成半成品發(fā)大包裝給總部??偛吭龠M行分裝及包裝后銷售。該產(chǎn)品成本前期一直計入研發(fā)支出費用,期末轉(zhuǎn)入管理費用。改產(chǎn)品原料大部分由總部采購,小部分由我們自行采購。現(xiàn)在該產(chǎn)品即將上市銷售。總部需要核算我們這部分的成本,并統(tǒng)一計入該產(chǎn)品成本里。我公司應(yīng)該如何與總部核算最合適。不加價。
接受來料加工這個環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的運輸費,裝卸費,包裝費,保險費,站在來料加工的立場是不是該把這些費用計入銷售費用合理點,反正到時候?qū)Ψ绞盏疆a(chǎn)成品是要支付這些費用,不像購進商品或原材料那樣并入采購成本
甲公司(一般納稅人)存貨采用計劃成本核算,2017年2月份發(fā)生如下事項:(1)期初結(jié)存原材料計劃成本為25萬元,材料成本差異借方余額為3萬元,存貨跌價準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。(2)2日,購入原材料一批,實際支付價款為50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8.5萬元;采購過程中發(fā)生運雜費0.3萬元,保險費1萬元,入庫前挑選整理費0.2萬元。該批材料的計劃成本為58萬元。(3)10日,生產(chǎn)領(lǐng)用該原材料一批,領(lǐng)用材料計劃成本30萬元。管理部?領(lǐng)用原材料一批,領(lǐng)用材料計劃成本5萬元。(4)15日,收回之前委托A公司加工的半成品一批,委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元,加工過程中支付加工費2萬元,裝卸費0.8萬元,受托方代收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn),該批半成品的計劃成本為20萬元。(5)月末,甲公司結(jié)存原材料的市場價格為42萬元。求問這題分錄要怎么寫,謝謝
老師您好,在云南采購蔬菜經(jīng)過加工(毛菜加工成凈菜),用泡沫箱打包好運輸?shù)綇V東倉庫,然后銷售。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我在主營業(yè)務(wù)成本下增加明細(xì)科目,如主營業(yè)務(wù)成本-裸菜,主營業(yè)務(wù)成本-加工損耗,主營業(yè)務(wù)成本-泡沫箱,主營業(yè)務(wù)成本-冰瓶,主營業(yè)務(wù)成本-打包費,主營業(yè)務(wù)成本-運費等,我不是很理解,比如裸菜和加工損耗是由原材料結(jié)轉(zhuǎn)過來的,泡沫箱和冰瓶采購可以計周轉(zhuǎn)材料后面銷售轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,運費發(fā)生時是不是計合同履約成本實現(xiàn)銷售再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,那打包費(在云南發(fā)生的把毛菜加工成凈菜并裝入泡沫箱)、下車費(采購毛菜的下車費)、卸車費(到廣東把打好泡沫箱的成品菜卸貨到倉庫)等發(fā)生時應(yīng)該計入什么科目后面再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么