你好 是的 但是你個體戶的這個是增值稅 個人也有這個政策 1%的稅率應(yīng)該是5% 個人1.5%
個體工商戶都屬于小規(guī)模納稅人嗎?如果銷售商品出去,對方需要增值稅票,是到稅務(wù)局代開嗎?開票時(shí)就要繳納增值稅嗎?以前核定的是一季度不到9萬免征,這是不是有點(diǎn)矛盾呢
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
我們企業(yè)需要對方補(bǔ)開房租發(fā)票,那如果是自然人的話,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交20%的個稅,如果是個體工商戶的話,是不是享受小規(guī)模待遇季度不超過15萬1%的稅?這樣理解正不正確呢?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時(shí)候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費(fèi),說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費(fèi),說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費(fèi)能開開成什么。
老師,請問供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,開普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對于這個征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
自然人代開房租發(fā)票是1.5的稅率?
你好 增值稅稅率是這個