你好?? 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,社保和公積金都是交本月的,工資是下個月發(fā)放的,社保和公積金和工資一起發(fā)放,那這個社保和公積還要計提嗎,
老師你好,計提工資包括社保,公積金,個稅和發(fā)放工資,社保公積金,個稅的標(biāo)準(zhǔn)分錄是什么呢?請教一下。
你好 發(fā)一下 工資 社保 公積金計提發(fā)放表模板 2153242540
1.工資計提,發(fā)放分錄 2.社保公積金計提,發(fā)放分錄 老師講一下
社保計提,公積金計提,工資發(fā)放扣除社保、公積金,分錄怎么做
老師,請問我們帶合作單位開票開了含稅的3000的增票,6個點,請問我們的附加稅和增值稅一共是多少錢?我要把這個錢給對方還給我們
你好,我們之前問銀行借了款,現(xiàn)在我們提前還款了怎么做分錄,之前借款及利息的分錄怎么做,現(xiàn)在還款分錄和利息怎么做
錢是強制執(zhí)行代扣的,領(lǐng)導(dǎo)沒同意不批字,這筆銀行扣款怎么入賬?
老師 收到這種二手車發(fā)票 固定資產(chǎn)原值是不是42000 沒有進項增值稅
老師。公司發(fā)工資8000,社保醫(yī)保都繳的,我申報工資填8518.3元,還是8000
個體戶賬務(wù)跟小規(guī)模處理一樣么?都交哪些稅?
老師我25年5月份在作24年匯算清繳吋發(fā)現(xiàn)我漏記24年費用8萬,在24年沒有收到發(fā)票的情況下我可否修正24年增加費用加8萬元,
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預(yù)收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整分錄:借利潤分配未分配利潤,,貸預(yù)收賬款,比較好還是借:主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)收賬款比較好 還是借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù);借銀行存款,貸預(yù)收賬款這樣可以嗎老師
老板公戶付的2900給車的保險,但是開票回來2400,老板說500返現(xiàn)給他呢,這種情況怎么做賬
在建廠房,發(fā)生了安評、能評費用入在建工程還是計費用?
不是計提發(fā)放他們計算表格模板 上面的是郵箱號
你的意思要能自動計算的那種表格嗎?
我現(xiàn)在就有一個自動計算工資的表
不是 一般的模板
。就是不是自動計算的?就是有一個表格那樣的模板是嗎?
那樣的不是就是工資模板嗎?上面有工資,還有社保,還有個稅。