你好? 把計提 的補記上??
20年年終獎加銷售部提成有96萬多,跟21年1月份工資一起發(fā)放。但是我20年12月份才計提年終獎141000.后續(xù)應(yīng)該怎么做呢
我想問下年終獎2020年12月份沒發(fā),2021年才發(fā)年終獎,我12月份沒計提也沒申報,請問可以在2020年重新申報,2月份做賬計提發(fā)放嗎?發(fā)放時怎么做?計提又怎么做?
老師,我21年12月份沒有計提年終獎,22年1月份發(fā)放了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,21年的年終獎個稅在12月申報了,但賬目上沒有計提實際也沒發(fā)放,22年1月發(fā)的,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,1月份發(fā)了年終獎,但是12月沒有計提,那1月份賬務(wù)怎么處理?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認收入,每個月都要確認嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標準答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接做管理費用
你好?要做以前年度損益調(diào)整
那具體分錄應(yīng)該怎么做
借?以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付工資?
老師,具體是這樣嗎
你好 對 分錄是正確的呢??