這個做22年的就可以了,計提借管理費用-獎金 貸應(yīng)付職工薪酬-獎金 借應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
今年3月份發(fā)放去年年終獎,去年沒有計提年終獎 1.賬務(wù)處理怎么做 2.個稅申報怎么申報,比如3月份張三發(fā)放年終獎12000元怎么申報?
老師,21年12月份的賬中,年終獎沒計提,現(xiàn)在也還沒發(fā),大概在1月末會發(fā),不知道金額,個稅中也還沒報年終獎,如果月末發(fā),是不是要更正申報個稅,賬上也最好反結(jié)賬,重新申報。
老師,21年的年終獎當年沒有計提,但是現(xiàn)在要發(fā)21年終獎,這個賬務(wù)怎樣處理
老師,我21年12月份沒有計提年終獎,22年1月份發(fā)放了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,21年的年終獎個稅在12月申報了,但賬目上沒有計提實際也沒發(fā)放,22年1月發(fā)的,怎樣做賬務(wù)處理?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報,2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財報年報的哪一格,小企業(yè)會計準則
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報。請問現(xiàn)在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
這個年終獎在21年12月份的個稅中申報過了,還能做到22年?
申報是錯誤的,沒有發(fā)不用申報的
已經(jīng)申報過了,那現(xiàn)在要怎么做?
你好,可以更正的,一般需到稅局大廳辦理。
員工個稅匯算清繳都做過了,還可以更正嗎
你好,可以的,有錯必改沒問題
好的,謝謝老師
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